你好,這個稅金可以在23年抵扣的
您好老師請問,公司的成本發(fā)票租賃費,2023年3月開回來,可以在2022年抵扣所得稅嗎
老師請問,2022年的合同服務費和租賃費,發(fā)票2023年5月前發(fā)票回來,可以抵扣2022年企業(yè)所得稅嗎
客戶23年3月,開了一張23年3月份,4月份,5月份的租金發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求把23年之前的發(fā)票都補開,請問這個可以的嗎,合理嗎。畢竟前面已經(jīng)從23年3月開始開了
客戶23年3月,開了一張23年3月份,4月份,5月份的租金發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求把23年之前的發(fā)票都補開,請問這個可以的嗎,合理嗎。畢竟前面已經(jīng)從23年3月開始開了
老師,請問,2022年11月和12月的工資在2023年5月25日以現(xiàn)金的形式發(fā)放,等下個月6.15日申報個稅,那11/12月在2022年的匯算清繳就可以抵扣,不用調(diào)增了對嗎?
老師我可以把自已資料目錄做一個滕迅共享文檔,設置密碼,自己在手機隨時可以查可以嗎,安全嗎(會不會被別人盜看?
甲公司在京東有店鋪,甲公司和京東,政府簽訂協(xié)議,甲公司和政府各付50萬共計100萬給京東,做優(yōu)惠券,然后京東是否要開票,然后公司店鋪業(yè)務員講,比如京東每單優(yōu)惠券5元(從100萬元里出),付給甲公司。那么京東要求甲公司開票,甲公司要開發(fā)票嗎?
公司開的超市,進貨,錄入收銀統(tǒng),如果是專票請問錄入金額是不含稅的金額嗎?
老師,您好,上月(8月)開了銷項紅字發(fā)票,申報增值稅時申報表格里沒有手動填寫減銷售額和銷項稅額,這個是要申報時手動修改銷售額和銷項稅額嗎?
請樸老師解答,請問老師,266題,選項A和C有什么區(qū)別嗎,為什么選擇A不選擇C
一家小規(guī)模賬上借老板的錢都是記的現(xiàn)金,查今年收到的電子發(fā)票一個張沒有,報送的利潤表里確有主營業(yè)務成本,憑證上采購也都是用現(xiàn)金買的,這家企業(yè)成本和借老板錢是不是都是假的?這家企業(yè)就是為了往外開票
采購款如果是100萬不含稅,那進項稅是13萬,那么對于利潤來說,不應該是101-113+13=1嗎,畢竟我對公賬戶需要含稅價打給廠家,然后退稅款也是打入對公賬戶?
匯算清繳前取得發(fā)票,未支付款項,可以在所得稅稅前扣除嗎
公司的記賬混亂,公司想重新建賬,可以嗎
借股東錢再還回去涉及什么稅嗎?