您好,這個(gè)的話是按照13萬(wàn)就可以的哈
老師你好,小規(guī)模納稅人4季度開(kāi)票金額是60萬(wàn),一月份紅沖15萬(wàn),我在納稅申報(bào)時(shí)是不是按60萬(wàn)申報(bào)
小規(guī)模納稅人季度有未開(kāi)票收入60萬(wàn),開(kāi)票普票10萬(wàn),季報(bào)申報(bào)增值稅怎么申報(bào)。
老師,小規(guī)模納稅人,季報(bào)增值稅申報(bào)表,專票開(kāi)了13萬(wàn),普票32萬(wàn),未開(kāi)票收人5萬(wàn),未開(kāi)票填那一行
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人2020年的各季度銷售額分別是60萬(wàn)、8萬(wàn)、250萬(wàn)、13萬(wàn),全部開(kāi)的普票,是不是只有第二季度是免增值稅呢?其他三個(gè)季度都是按3%還是1%交稅?
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,3季度開(kāi)票13萬(wàn),無(wú)票收入60萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅,按照13萬(wàn)報(bào)還是13+60=73萬(wàn)申報(bào)?
老師,我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
那企業(yè)所得稅累計(jì)收入73萬(wàn)申報(bào),這樣有啥影響嗎?
這樣你個(gè)稅不是多了嗎
老師,申報(bào)的企業(yè)所得稅呀,怎么是個(gè)人所得稅?
對(duì)的,企業(yè)所得稅,打錯(cuò)字了,那樣企業(yè)所得稅不是多了嗎
還有其他支出,下來(lái)應(yīng)納稅所得額不多
如果你有其他支出的話,確實(shí)不多