你好,這個需要報送7-9月的合計數(shù)字
老師,我要編制3季報流量表?那我是不是要按編制公式把7-9月份資產負債表和利潤表的數(shù)加起來?還是只加9月份的就可以了?
第4季度的財務報表報送是報送12月份的資產負債表和利潤表嘛?現(xiàn)金流量表需要報送嘛
企業(yè)所得稅季報,是上傳當月的資產負債表,利潤表和現(xiàn)金流量表,還是上傳一整個季度
老師,我是依據資產負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,第3季度現(xiàn)金流量表數(shù)據,是不是我按資產負債表9月末的數(shù)據跟7~9月份的利潤表數(shù)據去編制呢?
老師,我們是小規(guī)模,國慶后就要第三季度報稅了,上傳資產負債表和利潤表,請問利潤表我是上傳是累積1-9月份報表還是7-9的報表?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師,那我利潤表里的本月數(shù)就填7-9月的合計數(shù)字嘍是嗎
是的,現(xiàn)金流量表也是
那利潤表里的本年累計數(shù)就是1-9月份的累計數(shù)是吧老師,也就是9月份利潤表上的本年累計數(shù)
是的,就是那個樣子的
老師,我報送現(xiàn)金流量表本月的是7-9月累計數(shù)字,期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額都是把7-9月的數(shù)字加起來嗎,這樣子本月金額和本年累計的期末現(xiàn)金余額怎么不等呀,我搞不明白了
本月期初數(shù)就是6月末的余額哈。本年期初數(shù)就是年初數(shù)
您上面不是說是7到9月份累計數(shù)嗎,怎么又是6月份的啦
期初數(shù)是時點數(shù),怎么能累計呢?其他數(shù)字才可以