不需要價(jià)稅分離,因?yàn)樾∫?guī)模不能抵扣。
老師,小規(guī)模納稅人取得未開(kāi)票收入如何填寫增值稅申報(bào)表?
小規(guī)模無(wú)票收入填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候填寫在哪一行?
老師2020年的小規(guī)模(增值稅申報(bào)表)無(wú)票收入需要價(jià)稅分離填寫進(jìn)去嗎?填在哪一欄?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,本季度有無(wú)票收入,那么申報(bào)增值稅時(shí),無(wú)票收入填寫哪欄?
老師,小規(guī)模納稅人在報(bào)稅的時(shí)候,增值稅減免稅申報(bào)那張表需要填寫嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無(wú)營(yíng)業(yè)收入的情況,提供營(yíng)業(yè)收入占比較大3個(gè)月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
就假如張三給公戶打進(jìn)來(lái)了10萬(wàn)塊錢,取得了張三的10萬(wàn)無(wú)票收入,填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候直接寫10萬(wàn)嗎
這個(gè)10萬(wàn)是不含增值稅的銷售額。
那就是增值稅是百分之一,算出來(lái)是10萬(wàn)/1+0.01=99009.9
是的對(duì)的,就是這樣計(jì)算的對(duì)的。
增值稅申報(bào)表上是填這個(gè)數(shù)嗎嗎
好的謝謝老師
這是填寫這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)的。