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老師,已經(jīng)抵扣認(rèn)證的發(fā)票,做賬,借:庫存商品,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸銀行存款,又收到對方開具的紅字發(fā)票,或者部分紅沖,怎么做賬?

2023-10-13 12:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-13 12:34

會計分錄與您上面寫的一樣,就是金額變成負(fù)數(shù)。

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快賬用戶1029 追問 2023-10-13 12:36

不用用進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-13 14:11

因為乃是“紅沖”,所以直接負(fù)數(shù)比較準(zhǔn)確。

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會計分錄與您上面寫的一樣,就是金額變成負(fù)數(shù)。
2023-10-13
一、購入時的分錄是正確的。 二、開具了采購的紅字發(fā)票,分錄是: 借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 正數(shù) 三、重新取得開具正確的發(fā)票時,分錄是: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2021-04-20
同學(xué),你好 借:庫存商品 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)
2022-09-13
你好對的,就是這樣子做。
2024-12-06
同學(xué),您好! 12月份沖紅,可以直接沖紅進(jìn)項發(fā)票就可以了,不用沖待抵扣進(jìn)項,分錄如下 借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)-13 貸:銀行存款 -113
2022-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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