這兩個表的勾稽關系是資產負債表的未分配利潤,期末余額等于期初的未分配利潤加上利潤表的累計凈利潤。
老師,資產負債表的未分配利潤期末—期初的值不等于利潤表凈利潤本年累計數—(盈余公積期末數—盈余公積期初數)的原因?報表是系統(tǒng)自動生成的,為什么還會出現這種情況?
老師,資產負債表的未分配利潤期末—期初的值不等于利潤表凈利潤本年累計數—(盈余公積期末數—盈余公積期初數)的原因?報表是系統(tǒng)自動生成的,為什么還會出現這種情況怎么辦?
資產負債表的期末盈余公積是不是期初數據加本年凈利潤計提數的累計數
老師好!請教下,是不是提取了余公積和分配了股利后資產負債表未分配利潤期末余額就不等于年初余額+利潤表里的凈利潤本年累計數?
資產負債表的期末減去期初不等于利潤表的累計數怎么回事呢?沒有提取盈余公積
個體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權投資凈資產調整,甲公司買了乙公司20%的有表決權的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價值500,公允價價值1500元賣給乙公司作為固定資產核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調整金額
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數據嗎
出口的產品種類太多太雜,報關單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應付款18萬,可以直接做分錄:借其他應付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務,那申報的資產負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導致利潤表中主營業(yè)務稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊