還能反結(jié)賬修改嗎 不能的話(huà)就補(bǔ)到這個(gè)月 不一致就別管了
精斗云會(huì)計(jì)怎么樣可以初始化啊。我要做10月份的賬,但因?yàn)橐郧捌陂g的賬做的太亂了,我們打算從10月份開(kāi)始重新做賬。要錄入的期初數(shù)據(jù)都有了但是就是無(wú)法錄進(jìn)去。這個(gè)要怎么辦呀
老師 ,這兩張單做憑證該怎么做呢? 這個(gè)物業(yè)費(fèi)上面把租金水電都寫(xiě)一起了 合算一起是18029.73。 第二張是金蝶精斗云學(xué)做賬的,我的能這樣做嗎? 感覺(jué)有點(diǎn)不一樣因?yàn)橘Y料上那個(gè)只是物業(yè)費(fèi)。而我這個(gè)是都加一起了 該怎么做呢?
老師,有一個(gè)企業(yè)之前都沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,也沒(méi)有做過(guò)銀行流水,上個(gè)月提供了銀行對(duì)賬單,對(duì)賬單里有發(fā)工資給員工,但是個(gè)稅系統(tǒng)里都是0申報(bào)工資,這樣應(yīng)該怎么操作呢
老師,我是在會(huì)計(jì)公司上班, 1.我這有一家做交接過(guò)來(lái)的公司,是小規(guī)模納稅人,去年成立的,沒(méi)有賬本,電子稅務(wù)局也沒(méi)上傳過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表,老板之前從沒(méi)給過(guò)會(huì)計(jì)銀行回單和對(duì)賬單,但是過(guò)來(lái)的科目余額表有銀行余額,這個(gè)銀行的余額我怎么調(diào)呢,銀行的流水我是不是要從頭開(kāi)始補(bǔ)嗎 2.我這還有一家是一般納稅人,18年成立的,沒(méi)有賬本,沒(méi)有科目余額表,今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額,但是今年的稅都是0申報(bào),我從11月建賬的話(huà),這個(gè)銀行流水我從幾月份補(bǔ)呢,這個(gè)銀行余額我怎么做分錄呢
是這樣子的,我們是從去年9月份開(kāi)始建的賬,目前只是啟用了現(xiàn)金賬和銀行賬,就是錄個(gè)流水!但是稅賬沒(méi)有接回來(lái),打算3月份接回來(lái)的,但是經(jīng)理要求把總賬建起來(lái),要怎樣做啊
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請(qǐng)問(wèn)完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票和購(gòu)進(jìn)發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開(kāi)具?
你好 請(qǐng)問(wèn) 開(kāi)的餐飲服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專(zhuān)票 能不在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證 直接走費(fèi)用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷(xiāo)售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬(wàn)或者500-1000不等),給我們公司一個(gè)銷(xiāo)售公司的收款碼支持線(xiàn)下收款。然后計(jì)劃在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)給我們公司打宣傳(通過(guò)網(wǎng)絡(luò)訂單來(lái)的客戶(hù)線(xiàn)上收款直接到銷(xiāo)售公司賬戶(hù)) 因?yàn)槭菍?duì)公打款每個(gè)月3次對(duì)賬,對(duì)賬之后我們公司要給銷(xiāo)售公司開(kāi)對(duì)公發(fā)票(13%稅點(diǎn)) 這有什么問(wèn)題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開(kāi)發(fā)票時(shí),需要開(kāi)外管證嗎?這個(gè)外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商向我們借款時(shí),我能不能直接沖減他們的貨款,計(jì)入應(yīng)付賬款的借方
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊
老師,個(gè)體工商戶(hù)最近一期增值稅申報(bào)表顯示本期免稅銷(xiāo)售額55000,是一個(gè)季度就給55000免增值稅額度嗎?超過(guò)這些就交增值了?還是說(shuō)季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)普票免稅
個(gè)體工商戶(hù)查賬征收需要注意啥老師?21年成立的,沒(méi)有賬本?和核定征收有啥區(qū)別
之前都沒(méi)有做過(guò)賬
我需要怎么處理呢
之前申報(bào)給稅務(wù)局咋做的
就是那個(gè)月收入寫(xiě)上,成本做百分之80左右,然后資產(chǎn)負(fù)債表上面就只有貨幣資金,其他應(yīng)付款,應(yīng)交稅費(fèi),未分配利潤(rùn),
那你根據(jù)之前申報(bào)的補(bǔ)上 剩下的業(yè)務(wù)都做到這個(gè)月
老師我沒(méi)有明白您的意思
你好,他之前不是做了收入,做了成本,你按照他之前的來(lái)做就可以的,接著他之前在做之前沒(méi)有做全的業(yè)務(wù),你在十月份補(bǔ)上。
那我怎么做期初那些呢?還有流水沒(méi)有對(duì)上來(lái)的怎么處理呢
你好,你之前不是申報(bào)過(guò)嗎?你根據(jù)他申報(bào)的來(lái)填寫(xiě)數(shù)據(jù)呀。