您好,這個是可以的,可以 帶著合同去的
老師,請教一下:我們公司是一家建筑公司,很難取得進賬發(fā)票,你看可不可以這樣策劃取票?公司原有一家銷售建筑材料的商貿(mào)企業(yè),是個體工商戶,可以通過這家建材商貿(mào)企業(yè)從廠家或者其他材料銷售企業(yè)購買建材再通過這家建材企業(yè)開票給建筑公司,從而增加進賬票。但是有一個問題:這家建材企業(yè)的名稱和建筑公司的公司名稱相同,只是說一家是某某建材經(jīng)營部,公司叫某某建筑公司,是有關聯(lián)的,通過這種方式避稅風險大不大呢?
我請教一個購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現(xiàn)在進項發(fā)票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
我們是房地產(chǎn)公司一般納稅人,主營銷售不動產(chǎn),進項稅額可以抵扣,2016年我們在現(xiàn)在的項目后面一塊空地上蓋了一圈圍墻,我們到現(xiàn)在也沒有購買這塊地,當時蓋是為了防止清地以后,村民再入內(nèi)種樹,現(xiàn)在有另外一個房地產(chǎn)公司要購買那塊土地,想給我們10萬元的款,相當于就是那堵墻的工錢吧,我們想去稅務代開10萬的建安服務的發(fā)票給對方,然后把稅都交完了,請問這個交的增值稅,后面我們申報的時候還會跟不動產(chǎn)那邊的進項稅額沖抵嗎?我們實際上就想單獨把這個稅交了,不跟其他的混一起沖抵了,應該要如何開發(fā)票比較好,謝謝!
老師下午好,請教一個問題:我們公司是一般納稅人銷售建筑鋼材的,,,現(xiàn)在老板想銷售一批沙石去工地,我們發(fā)票可以按照簡易計稅3%個點開增值稅專用發(fā)票給工地嗎,,,還有這個沙石金額大概三百萬 是私人買賣進來的沒有進項發(fā)票
老師請教個問題,我是個建材公司,從某村委會買了20萬噸的砂夾石,沒有進項票,經(jīng)過我公司加工篩選后銷售。我想問的是我們買進的砂夾石可以帶著合同去稅務開票不?或者我匯算清繳時納稅調(diào)增可以嗎?
老師,招待費的進項稅額轉(zhuǎn)出應該填在哪里
我公司對外銷售一網(wǎng)站,網(wǎng)站平臺以及服務費,請問應該開什么項目的發(fā)票名稱呢
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,應收賬款比如:出口泰國結(jié)算成人民幣后:10萬,申報表金額按照10萬申報,稅:(10萬/1.13)*0.13,做賬的時候,借:應收賬款泰國10萬,貸主營業(yè)務收入,10萬-稅(10萬/1.13)*0.13,應交稅費-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷銷項稅(10萬/1.13)*0.13 老師,這樣入賬的情況下,增值稅申報表本月合計的銷項金額,和財務報表中本月主營業(yè)務收入金額,不一致呀,有個銷項稅的差額,應該怎么處理
老師請問這個利潤表體現(xiàn)繳的增值稅沒有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利還要減去增值稅才對?
招待費進項上期抵扣了,本期怎么轉(zhuǎn)出,比如上期分錄:借:管理費90 待抵扣進項稅額10 貸:銀行存款100,本期怎么調(diào)整轉(zhuǎn)出
老師,給個工商年報的網(wǎng)址連接唄
1)全年采購成本至少比2024年節(jié)省10%下來; 老師您感覺這個指標考核采購合理嗎?是不是太模糊了。應該怎樣完善呢。
老師,您好,現(xiàn)在進項發(fā)票還有認證時間限制嗎
老師,先把成本管理制度電子檔發(fā)在群里怎么說,紙檔請各部門同步簽字
北京社保在異地生孩子是正常報銷和津貼嗎?
如果不開票是不是會算清繳就要調(diào)增
嗯對,那樣的話是不會的哈