您好,這個的胡是可以可以,開代理服務費,然后簽訂委托代銷合同
請問老師: 一、代理費和傭金的區(qū)別是什么?企業(yè)所得稅中傭金受5%的限制(一般企業(yè)),代理費不受限制吧?代理費和傭金開發(fā)票的話,開什么內容?謝謝 二、假設a是被代理人,b是代理人,b找了c成為二級代理人,b、c均是以a的名義開展業(yè)務,收入分成是由a將代理費支付給b,b再將收入中c的部分支付給c,按照所得稅法,a的是銷售傭金,是受5%限制的,而b支付給c的代理費則可以在b公司企業(yè)所得稅前全額扣除,b不受所得稅的傭金限制(因為代理費不是傭金,而且業(yè)務的開展也是b、c兩家代理商去實際操作,如布線安裝等工程)而企業(yè)所得稅對代理費沒有限制,這樣理解對嗎?謝謝 三、傭金合同一般稱為居間合同,是中介機構或個人以自己的名義開展業(yè)務,和代理合同不同,這樣理解對嗎?謝謝
老師,你好我想咨詢下我們公司之前都是做房地產中介代理,代理車位商鋪收取服務費,目前我們公司想從開發(fā)商手中直接把車位購買過來自行銷售,想問下目前經營范圍是可以的嗎還是需要再增加經營范圍,以下是我們公司的經營范圍:商業(yè)管理;物業(yè)管理;房地產經紀服務;房地產中介服務;房地產居間代理服務;房地產咨詢服務;房地產信息咨詢;房地產租賃經營;房地產估價;土地評估;土地管理服務;酒店管理;公寓管理;餐飲管理;招商代理;連鎖企業(yè)管理;企業(yè)管理服務;企業(yè)管理咨詢服務;企業(yè)形象策劃服務;招、投標咨詢服務;廣告制作服務;廣告發(fā)布服務;廣告設計;廣告國內外代理服務;文創(chuàng)產品設計;文化活動的組織與策劃;企業(yè)營銷策劃;會議、展覽及相關服務;建筑勞務分包;商業(yè)信息咨詢;經濟與商務咨詢服務;策劃創(chuàng)意服務;市場營銷策劃服務;市場調研服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
紅星公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,2019年7月,發(fā)生經濟業(yè)務如下:采用委托代銷方式與甲公司簽訂代銷協(xié)議,委托甲公司銷售C商品200個,每個不含稅售價90元,成本72元;紅星公司按售價的10%向甲公司支付手續(xù)費。根據(jù)資料分別作出委托方和受托方的賬務處理。(1)10日,紅星公司發(fā)出代銷商品,甲公司當日收到。(2)25日,甲公司將C商品全部銷售完畢,價款18000元,稅額2340元,全部存入銀行。甲公司開給紅星公司代銷清單,紅星公司收到甲公司交來的代銷清單,并向甲公司開出一張金額相同的增值稅專用發(fā)票。(3)30日,紅星公司收到甲公司支付的商品代銷款(已扣手續(xù)費),存入銀行。
老師咨詢個業(yè)務:甲乙簽訂一份買賣合同,乙和ABCD四家是epc,由乙牽頭對接甲。乙和A單位簽訂一份代采購專業(yè)設備合同500萬,管理費用是合同價的1%,由乙代為采購?,F(xiàn)在由于貨款支付問題呢,統(tǒng)一由甲支付。實際業(yè)務已經發(fā)生過。 問題:1.乙代為采購,發(fā)票交給乙,貨款都由乙支付,這樣做對么?(我的理解:發(fā)票正常情況是應該開給A公司,簽個委托付款協(xié)議,貨款可以由乙代為支付。) 2.A原合同定價是800萬元,毛利800-500-500*1%=295萬元,這個295萬元發(fā)票開什么呢?A怎么給乙開票。 3.管理費用應該是乙公司代為采購的毛利,這個怎么開票呢?經紀服務*服務費,對么?
供應鏈服務公司代客戶采購,因為存在墊資,廠家把發(fā)票開給我們,我們再開發(fā)票個客戶,商品部分按照廠家的含稅價平價開給客戶,采購執(zhí)行費用開服務費的模式,想咨詢下這種可以嗎?合同是簽銷售合同還是簽代理采購合同?如果是簽代理采購合同,那么要交印花稅嗎,開票中很多是商品還是說按發(fā)票來報印花稅?
我在實訓的時候,做到農牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產負債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產,然后就重新加上了消耗性生物資產,也顯示賬平了,最后結轉損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產,是怎么回事啊
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元,調減其他可以填,與實際利潤相符和,但是又不想退稅,這個怎么處理嗎?總不能其他,調整和調減去都填吧?
老師,這個月企業(yè)將車輛賣給法人,下個月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調整明細表》時,賬載金額是填524萬對嗎?那實際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報廢固定資產,產生損失3萬,請問應該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
老師,有一家公司給我們開了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對方,我們也不用這個票,怎么處理?
老師,通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權,承諾6%的收益,那么標準做法是不是,以6%的溢價確定股權交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
就是說像這種情況付出去的合作款,他開進來經濟代理服務*代銷手續(xù)費或經理代理服務*代理服務費都可以是吧?簽合同的時候簽“委托代銷合同”就可以?
嗯對理解的是沒錯的
老師,別人介紹的招標代理項目由我們代理公司來做,沒有實物給他代銷,他開代理服務費發(fā)票進來,怎么理解這個委托代銷?意思就是他有相關人脈,我們正好有這個招標代理資質,他去拉項目給我們公司做,是這么理解這個委托代銷嗎?
嗯,然后正好他們有人脈,你們有資質,這樣的
老師,麻煩您了,在確認一下:像這種合作簽訂的就是“委托代銷合同”,他開“代理服務費”發(fā)票進來,這樣處理是沒問題的是吧?
嗯對這個是沒問題的哈
按這樣簽合同開票是可以全額稅前扣除的吧?
嗯對這個是可以的
老師,像這種情況,金額在20萬左右,還能開其他類目的發(fā)票嗎?
別,其他的也沒啥了這個的
好的,知道了!謝謝老師!
不客氣的祝您開心的哈