這個(gè)餐費(fèi),不能作為研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。
收到三張21年開的發(fā)票,已經(jīng)支付。內(nèi)容分別是20年員工聚餐費(fèi)和20年招待外來培訓(xùn)老師餐費(fèi),20年招待來我公司考察人員的餐費(fèi),每張500元左右,21年年末怎樣入賬?
老師,公司買了幾千塊錢的酒 用于平時(shí)招待客戶 或者員工聚餐用,這個(gè)分錄怎么做啊
老師,我們公司旁邊有個(gè)餐館,平時(shí)招待客戶,員工聚餐都是在那里,我們平時(shí)一般都記賬,一個(gè)季度或者年底再一次性再結(jié)賬,這種情況下,我們要區(qū)分是業(yè)務(wù)招待費(fèi),或者員工聚餐福利費(fèi),除了發(fā)票,還需要提供其他的什么原始憑證嗎
老師,研發(fā)的餐費(fèi)怎么做賬?這個(gè)餐費(fèi)分招待客戶和自己?jiǎn)T工部門聚餐
老師你好,招待領(lǐng)導(dǎo)吃飯的發(fā)票,和員工聚餐的發(fā)票,分別入管理費(fèi)用的二級(jí)科目是什么。招待客戶的是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
怎樣理解銷售商品貨物及銷售固定資產(chǎn)清理的區(qū)別?
專項(xiàng)扣除部分異常,補(bǔ)申報(bào)部分。企稅匯算清繳的時(shí)候需要在工資薪金一欄需要填寫嘛。
老師 匯算清繳 有狠多黃色的小點(diǎn)提示 今年比去年差異大于50% 沒事吧
2024年暫估成本入賬,2025年匯算之前發(fā)票到不了,那給做納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅,那么賬上怎么處理這個(gè)暫估?
老師實(shí)繳75萬(wàn)需要交多少印花稅
老師,出口發(fā)票開票和平常的一樣嗎?
老師,你好,請(qǐng)問年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是和12月份的一致,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有什么數(shù)據(jù)關(guān)系?
老師,同一個(gè)合同上金額28000主要是監(jiān)控設(shè)備安裝材料,但是包安裝,但合同上分開列明材料費(fèi)20000,安裝費(fèi)8000,像這樣的開票時(shí)候開在同一張發(fā)票上,是要分開兩個(gè)稅率開還是必須開同一個(gè)稅率呢?
老師好,個(gè)人可以在自然人電子稅務(wù)局上代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎,請(qǐng)勿重復(fù)接單
老師,銀行行4月記得,1-3之前沒做銀行,那個(gè)余額怎么做分錄,借銀行貸以前年度調(diào)整可以嗎
招待客戶餐費(fèi)不能加計(jì)扣除對(duì)嗎?
招待客戶餐費(fèi)不能加計(jì)扣除。