你好,?20萬因為貨物有問題,是因為質(zhì)量問題給予的折讓嗎??
有一個供應商跟我們簽合同,我們付款后,因為對方貨物質(zhì)量問題,不打算跟對方合作,但是對方就我們付過的款項不給開發(fā)票,請問怎么處理?
老師想問下,由于供貨商原因?qū)е聦Ψ揭Ц段覀儨{金,對方開發(fā)票開了38萬,只要我們支付36萬,但這2萬我怎么入賬,才能把這38萬做平呢
比如付了供貨商15萬,收到13萬貨物(因為之前采購的貨物不合格,退回抵新購入貨款,但有一部分貨物對方認為不是他們的東西,所以折價給了,相當于我們認賠2萬),我們多付的2萬差額應該如何處理?對方如何開票呢?
老師,我們支付對方100萬,對方給我們開具100萬的發(fā)票,但是合同簽訂的金額是50萬??梢悦??因為另外50萬需要通過B公司來返款。
老師,請問我們?nèi)ツ旯┴浗o供應商開了100萬的發(fā)票,對方?jīng)]有認證,合同結(jié)束,實際供貨80萬,發(fā)票要怎么處理?
業(yè)務招待費納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預提嗎?
以前年度的只修改年度的財務報表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶一直沒付錢,收取了滯納金,要怎么開發(fā)票呀?
請問老師,貿(mào)易公司,出口的貨物應該返回中國,但是無法返回,現(xiàn)在荷蘭海關那邊讓我們上游交罰金,但是這個罰金應該我們轉(zhuǎn)給上游。像這個情況上游是不是應該給我們開發(fā)票呢,因為上游不給我們開票,50萬呢不開票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒有員工,個人所得稅可以暫時不報嗎
請問,我們公司在京東平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品價格是100元,實際京東給我們結(jié)算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開發(fā)票),此業(yè)務的會計分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術(shù)委托開發(fā)合同,金額大概200萬元,直接做費用還是做成項目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應收應付上看出來是欠票還是欠款
我公司供應政府采購材料,因多方原因被審計掉的核減金額,不開負數(shù)發(fā)票,計入營業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
老師請問一下,差旅費報多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費用-3
類似賠償吧
你好,那應當按100萬開具發(fā)票才是的?
那差額怎么做分錄呢
你好,20萬的部分做? 營業(yè)外支出? 處理?