你看下你填寫的每一個季度的季度末和下一個季度初是一樣的嗎?是的話可以忽略
老師,我?guī)涂聪逻@兩個圖,一個是電子稅務局納稅人基本信息里企業(yè)從業(yè)人員是5個人,另一個圖是所得稅申報時候季初季末的從業(yè)人數(shù),這個我選擇了1申報的,這兩個必須要一致嗎,有沒有要求,我發(fā)現(xiàn)很多小企業(yè)都是從業(yè)人數(shù)寫1報的
你好,老師。二季度企業(yè)所得稅季報時,先填寫了財務報表提交后發(fā)現(xiàn)有誤,后來我把報表改了。再去填寫季度所得稅報表后提交,做風險評估為什么老是顯示掃描不通過,出現(xiàn)提示讓對比的數(shù)學還是改動之前的,這樣我忽略直接申報不會有問題吧。我重新看了報表現(xiàn)在的數(shù)字是我改動之后的呀。謝謝!
老師,我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時,系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報企業(yè)所得稅時,季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報表第四季度季末數(shù)不一致,現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報表嗎?
老師你好,填企業(yè)所得稅季度申報表的時候提交時顯示風險提示1.從業(yè)人數(shù)季度銜接有誤 2.資產(chǎn)總額季度銜接有誤是什么原因,沒有發(fā)生業(yè)務我都是0申報,資產(chǎn)總額那里我填了0.01,人數(shù)一直沒變動
企業(yè)已獲得雛鷹計劃證書,在填報企業(yè)所得稅匯算清繳申報時,填了A107012(研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表)之后,風險掃描結(jié)果說與A107041(高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表)中的金額不一致,我又增加了該表,把數(shù)據(jù)填進去了。但是填好后,風險掃描結(jié)果提示基礎信息表中沒有填高新企業(yè)企業(yè)證書,實際上基礎信息表中這行是灰色的不能填。 那么問題是:單位是屬于科技型中小企業(yè)和獲得雛鷹計劃證書的。在企業(yè)所得稅匯算清繳申報中需要填哪些表?基礎信息表中科技型中小企業(yè)以及高新企業(yè)那行都是灰色無法填數(shù)據(jù)以及上傳數(shù)據(jù)。我單位算不算高新技術企業(yè)?。?/p>
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
這個風險掃描結(jié)果,有參考價值嗎
你好,有參考價值的。一般系統(tǒng)沒有問題,不會出現(xiàn)這個提示。
企業(yè)所得稅申報公司現(xiàn)在0收入,0成本,只有管理費用,利潤總額為負數(shù)也提示不正確
你好,忽略這里可以的。