2022年增值稅免稅, 分段計(jì)稅:利潤總額不超過100萬部分,按2.5%;超過100萬~不超過300萬的部分按5%。 應(yīng)交所得稅=(1000000*2.5%%2B超過100萬的部分*5%) 減免所得稅額=利潤總額*25%-(1000000*2.5%%2B超過100萬的部分*5%)
老師,2022年小規(guī)模納稅人的增值稅率還是按1%嗎?今年有什么優(yōu)惠政策?
北京地區(qū),2022年小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策
老師您好!小規(guī)模小微企業(yè)納稅人所得稅優(yōu)惠政策是什么?
小規(guī)模納稅人2022年增值稅優(yōu)惠政策
有一條小微企業(yè)2022年全年工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還優(yōu)惠政策,這個(gè)小微企業(yè)指小規(guī)模納稅人還是小規(guī)模、一般納稅人都可以?
老師您好,請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
我們現(xiàn)在自查出來應(yīng)該少記收入110萬,那不用交增值稅嗎?這個(gè)是改年報(bào)表還是其他報(bào)表合適?
減少收入,在23年做調(diào)整分錄,修改年度報(bào)表,還需要重新匯算清繳
不太明白,怎么減少收入,目前是2022年少申報(bào)收入110萬,改改什么表合適
那么就要去稅務(wù)大廳補(bǔ)申報(bào)22年的增值稅,不管是否交稅 借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所的稅
補(bǔ)申報(bào)哪個(gè)表呢?
修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表,按更正后的報(bào)表匯算2022年的
好的,明白了,那應(yīng)該是不交增值稅的,以前年度是虧損的,那也不用交企業(yè)所得稅吧?
按最終匯算結(jié)果計(jì)算所得稅