您好同學(xué),可以在當(dāng)月把這張發(fā)票根據(jù)實際業(yè)務(wù)進行入賬,稅由于已經(jīng)抵扣申報增值稅時不用進行操作,賬上的進項稅和稅務(wù)系統(tǒng)一致就可以了。
進項票還沒入賬,但是已經(jīng)抵扣了,需要做什么賬務(wù)處理嗎
7.8月份有發(fā)票未抵扣但已做賬,賬務(wù)如何處理
公司聘請的兼職,做勞務(wù)報酬已扣個稅,但沒有發(fā)票,如何入賬?或是如何處理?
沒法拿到發(fā)票未入賬,但是已抵扣,該如何做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄
老師,一般納稅人,2022年進項稅抵扣,但是成本沒有入賬,今年2023年收到發(fā)票,賬務(wù)如何處理
老師,請問公司購買酒水作為業(yè)務(wù)招待費,在購進和領(lǐng)用時需要繳納印花稅嗎
老師,企業(yè)應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,財報怎么改?
老師想問下24年11月收到一張普票,次年6月對方又把這張票沖紅了,重新補了一張專票,我們這邊要怎么處理啊
老師你好!個稅申報經(jīng)營所得,到年底會按工資合并一起核算個稅嗎?
我們出口的結(jié)算方式是人民幣,報關(guān)單也是人民幣,請問,這個能報出口退稅嗎。
這個資料二,我理解不好,不應(yīng)該是賬上不能確認收入是0,稅法說是收到貨款記入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額是20,應(yīng)該是遞延所得稅負債才是,答案是遞延所得稅資產(chǎn),幫忙求解,謝謝,詳細一點哈,謝謝老師
制造企業(yè)購買商務(wù)轎車可以抵扣進項稅嗎
老師您好,請問高新企業(yè),收到發(fā)票,研發(fā)和技術(shù)服務(wù)~技術(shù)開發(fā)費;研發(fā)和技術(shù)服務(wù)~技術(shù)服務(wù)費,分別記什么科目呢
個體戶是公司嗎? 公司就是以注冊資產(chǎn)范圍承擔(dān)責(zé)任?
老師,這種發(fā)票可以抵扣稅嗎?
賬上的進項稅和稅控系統(tǒng)不一致怎么辦?
一般情況下,當(dāng)月記賬多少進項稅,稅控系統(tǒng)就要對應(yīng)的認證相應(yīng)的發(fā)票,如果對不上,需要您查找一下原因具體是哪里造成得不一致問題。