您好, 這個(gè)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里面
支付員工報(bào)銷(xiāo)的分錄,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,還是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,再借其他應(yīng)付款,貸銀行存款?
老師,公司廚房買(mǎi)的鍋碗瓢盆用具,會(huì)計(jì)分錄怎么做?直接是: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 還是: 借:應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付福利費(fèi)
老師,銀行詢(xún)證函是管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
上個(gè)月付款商業(yè)銀行保函費(fèi),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),貸:銀行存款。次月收到保函發(fā)票如何做分錄?
老師 付詢(xún)證函的費(fèi)用怎么做分錄哦,借財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用 貸銀行存款嗎
老師,憑證裝訂好后,封面要敲騎縫章嗎?
我們客戶(hù)直接把錢(qián)付給我們供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)原材料,原材料是送到我們公司生產(chǎn)產(chǎn)品,我們收到材料時(shí)不用入庫(kù),生產(chǎn)時(shí)材料也不用出庫(kù)吧?
實(shí)習(xí)協(xié)議發(fā)生的勞務(wù)報(bào)酬怎么扣稅呀,能扣除5000的基數(shù)嘛
匯總上傳,也反寫(xiě)了,怎么開(kāi)票截止日期還是6月16呢
老師,我們股東用專(zhuān)利入股,不轉(zhuǎn)讓不交個(gè)稅,注銷(xiāo)的時(shí)候,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)需要交個(gè)稅嗎?
5月有應(yīng)交增值稅沒(méi)有交,這個(gè)月有多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng),做了增值稅留底抵欠,怎么做賬呢
怎么查詢(xún)一個(gè)公司屬于哪個(gè)社保局,醫(yī)保局,和稅局
老師,用勞務(wù)派遣,是誰(shuí)給員工發(fā)工資,是勞務(wù)派遣公司,還是我們發(fā),是什么流程,發(fā)票怎么開(kāi),是開(kāi)工資加手續(xù)費(fèi)錢(qián)嗎
新公司稅務(wù)注冊(cè)完怎么登錄電子稅務(wù)局?
老師只要用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目就必須更正上年的匯算清繳報(bào)表嗎
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