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請(qǐng)問老師借方待抵扣進(jìn)項(xiàng),怎么轉(zhuǎn)成退稅分錄哈

2023-10-10 22:32
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-10 22:35

您好,待抵扣的話,借? 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶9605 追問 2023-10-11 08:50

退稅老師

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齊紅老師 解答 2023-10-11 09:12

實(shí)際借方銀行存款收到了嗎

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您好,待抵扣的話,借? 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-10-10
你好,摘要可以是:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額? 分錄是這樣處理的?
2022-03-08
為什么退票呢?后期是否還開具正確的藍(lán)字發(fā)票呢?
2021-02-08
對(duì)的呀,賬務(wù)處理正確的沒問題。
2022-04-14
沒問題,可以這么做的
2022-04-12
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