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老師,銷售電動車貿(mào)易公司,小規(guī)模的,收到13個點的專票,直接 借庫存商品 貸現(xiàn)金?銷售季度不滿30萬,都是普票,也是要寫分錄 增值稅減免是不?

2023-10-10 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-10 15:03

需要寫稅金,然后把減免的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

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需要寫稅金,然后把減免的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2023-10-10
您好,這個的話是屬于不含稅的價格,這個
2024-09-27
您好,含稅一起做庫存商品,然后不超過10萬也是免稅的
2023-09-07
你好; 是的。 就這樣來做分錄處理 ;? 如果是 先買來銷售的話就這樣掛分錄??
2021-10-11
小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)對于不開票收入或者開普票的賬務(wù)處理基本正確,完整分錄如下: 確認(rèn)收入時: 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅 如果未開票收入超了季度 30 萬需要交增值稅,賬務(wù)處理如下: 確認(rèn)收入時: 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅 實際繳納增值稅時: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 處理流程如下: 當(dāng)企業(yè)發(fā)生未開票收入時,應(yīng)在賬簿中如實記錄收入金額,并按照規(guī)定計提應(yīng)交增值稅。在季度申報納稅時,如果累計未開票收入和開票收入之和超過 30 萬元,則需要計算應(yīng)繳納的增值稅額,并在申報期內(nèi)進行納稅申報和繳納稅款。如果未超過 30 萬元,則可以享受小規(guī)模納稅人的增值稅免征政策,此時,對于已計提的應(yīng)交增值稅,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或其他收益科目
2024-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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