對的,可以的,沒有問題。
老師,20年21年做了無票收入,今年報(bào)稅的時(shí)候可以直接做負(fù)數(shù)沖掉嗎
去年11月份做了無票收入 發(fā)票采集未填寫無票收入金額 在申報(bào)表填列了 這期無票收入又開發(fā)票了 發(fā)票采集填寫負(fù)數(shù)無票收入 申報(bào)表再填寫可以嗎
老師,22年稅務(wù)要求留抵的稅額都報(bào)了無票收入,那這筆無票收入我們也沒有實(shí)際發(fā)生,這賬怎么做分錄呢,再有這無票收入也不可能有成本費(fèi)用,這企業(yè)所得稅怎么報(bào)呢之前報(bào)的無票收入以后開票再做無票收入負(fù)數(shù)沖回
老師,去年確認(rèn)了一筆無票收入,在帳里面收入確認(rèn)了,稅也確認(rèn)了,但是申報(bào)表沒有報(bào)無票收入,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這一筆是錯(cuò)誤的,我現(xiàn)在直接把這筆分錄沖掉可以嗎?
老師,如果這個(gè)月我只開了一筆紅字發(fā)票,請問我是否可以在申報(bào)稅的時(shí)候做一筆無票收入做抵減,后續(xù)開票時(shí)再沖紅這筆無票收入呢?
您好,我在公司工作,沒有合同,工資發(fā)放公司讓我開發(fā)票他打給我,我自己去稅務(wù)局代開發(fā)票個(gè)人所得稅年底匯算會不會很高,一個(gè)月開6000的發(fā)票
老師好,我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷錯(cuò)誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
更改法人修改章程案出資時(shí)間出資額怎么填
老師好,銷售空調(diào),油煙機(jī)的增值稅是按多少繳納?輔材和安裝按稅率多少繳納?
老師你好這個(gè)稅率是多少
老師,您好!之前小規(guī)模幫一般納稅人代收協(xié)議,代收了134527.76,,還有一個(gè)小規(guī)模幫一般納稅代付了139084,請問一般納稅轉(zhuǎn)給139084-134527.76=4556.24,一般納稅現(xiàn)在給小規(guī)模轉(zhuǎn)4556.24,請問應(yīng)該怎么注明才行
電子發(fā)票的電子版本是不是要存檔?
老師,那我的企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填寫呢
填寫正數(shù),負(fù)數(shù)相加以后的合計(jì)。
這筆無票收入我在今年沖減時(shí),做到了以前年度損益調(diào)整。這樣報(bào)表的收入是不是就沒有沖減掉,企業(yè)所得稅就要多交了?
應(yīng)該通過這個(gè)科目調(diào)整呀。不影響本期哦。
是沒影響本期,但是我沒有沖減掉本期的收入,是不是就會導(dǎo)致我本期多交企業(yè)所得稅?
您開發(fā)票做的分錄要和沖銷的分錄保持科目一致。
不然您開發(fā)票還確認(rèn)收入,那不就多繳稅了嘛
去年做的無票收入,現(xiàn)在開不了負(fù)數(shù)發(fā)票
今年沖銷。寫負(fù)數(shù)金額。開的發(fā)票做正數(shù)金額,兩個(gè)分錄科目一致,金額相反。