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我是一般納稅人,做的內(nèi)賬,機械購買的小零件,3月份借:管理費用-低質(zhì)易耗品2500,貸:銀行存款:2500元,4月份,借:管理費用-低質(zhì)易耗品2550.貸:銀行存款:2550 5月份給開除出了一張1個點5050普票.收到發(fā)票我怎么做賬

2023-10-10 05:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-10 05:56

您好,您的意思是發(fā)票沒來先做賬了嗎

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快賬用戶2054 追問 2023-10-10 06:02

對得老師,

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齊紅老師 解答 2023-10-10 06:04

內(nèi)賬你可以發(fā)票來了這么做 借管理費用地址易耗品-5050借管理費用低值易耗品5050

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快賬用戶2054 追問 2023-10-10 06:06

以前做的還用紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-10 06:08

以前做的不需要處理

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快賬用戶2054 追問 2023-10-10 06:12

后來給開出了這張普票,就不用做賬了嗎老師,只做外賬就可以了嗎,是不是

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齊紅老師 解答 2023-10-10 06:12

是的,只拿去做外賬就行

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快賬用戶2054 追問 2023-10-10 06:22

老師還的問你個問題,我的公司第一個老板由于技術(shù)問題沒有出來成品,無條件租給第二個老板半年,合同是不用任何費用,第二個老板,讓給他把他接手后投資多少,盈利多少都記清,第一個老板一份賬,第二個老板重新給他從他投資開始給他做的賬,固定資產(chǎn)投資都記第一個老板賬,因為合同是第二個老板不承擔(dān)任何費用,這么做對嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-10-10 06:24

給第二個老板記賬,就記錄第二個老板記錄出資多少就行

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快賬用戶2054 追問 2023-10-10 06:27

第二個老板開出的銷項專票,收到的進項專票,我還用稅價分離著做賬嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-10-10 06:28

不需要,內(nèi)賬價稅合計做賬就行

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快賬用戶2054 追問 2023-10-10 06:31

假如這個月交了5000的增值稅,80000元的企業(yè)所得稅,我怎么做賬老師

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齊紅老師 解答 2023-10-10 06:36

借管理費用稅金 貸銀行存款

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您好,您的意思是發(fā)票沒來先做賬了嗎
2023-10-10
同學(xué)你好 稅局的意思是讓你匯算清繳的時候調(diào)增嗎?如果是這樣那你就直接匯算清繳的時候調(diào)增就可以
2025-02-10
同學(xué)你好 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金1008 借:管理費用-辦公費1008(紅字)
2021-01-13
同學(xué)你好 1.對的 2.對的 3.對的 4.對的 5.對的,這樣做就可以的
2020-10-14
借管理費用,110貸銀行存款 借其他應(yīng)付款110,管理費用-100,貸進項轉(zhuǎn)出10
2020-09-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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