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老師你好!企業(yè)為一般納稅人,銷售免稅肉蛋蔬菜,還有征稅的調(diào)料,9月份開銷售發(fā)票免稅15.2萬,銷售調(diào)料發(fā)生銷項(xiàng)稅額1.3萬,上期沒有留底稅額,本期購入辦公設(shè)備專票稅額為9000元,差旅費(fèi)專票稅額560元,合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額9560元,沒有購入調(diào)料的專票,調(diào)料發(fā)生的稅額可以用差旅費(fèi)及辦公設(shè)備產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?

2023-10-09 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-09 18:09

可以,但是要分開用于免稅項(xiàng)目的部分。

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快賬用戶7981 追問 2023-10-09 18:10

開的免稅發(fā)票沒有發(fā)生銷項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2023-10-09 18:18

免稅發(fā)票當(dāng)然不會(huì)有銷項(xiàng)稅額。但是進(jìn)項(xiàng)稅額要分開的。

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快賬用戶7981 追問 2023-10-09 18:45

按什么分開呢

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快賬用戶7981 追問 2023-10-09 18:48

按銷售征稅項(xiàng)目不含稅金額占總銷售收入金額的比例乘以進(jìn)項(xiàng)稅額得出的數(shù)據(jù)為應(yīng)抵扣稅額嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-09 21:29

對,就是這樣計(jì)算的。

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可以,但是要分開用于免稅項(xiàng)目的部分。
2023-10-09
您好,對的是專票減去這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的哈
2023-10-09
你好,正在計(jì)算中,請稍后
2022-05-03
同學(xué), 你好,這個(gè)出口退稅。
2022-12-27
1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額一免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅稅率)=100×(13%-9%)=4(萬元)
2020-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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