企業(yè)**收款的,可以不需要提現(xiàn)到公司賬戶(hù)。收款就要申報(bào)收入繳納增值稅
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)公司支付寶或者微信賬戶(hù)里面的收入,需要申報(bào)未開(kāi)票收入嗎?
#提問(wèn)#收到商戶(hù)的罰款,入營(yíng)業(yè)外收入了,需要繳納增值稅嗎?謝謝老師
老師,你好,我們公司開(kāi)通了一個(gè)微信商戶(hù)結(jié)算賬號(hào),用公司名和對(duì)公賬號(hào)注冊(cè)的,現(xiàn)在每日都有流水收入,然后呢,每月又要給制定的商戶(hù)返現(xiàn),剩余的金額才提現(xiàn)到我們公司賬戶(hù)上,請(qǐng)問(wèn)我要按未開(kāi)票收入上增值稅嗎?應(yīng)該按提現(xiàn)到公戶(hù)的金額繳稅還是微信里的收入金額納稅呢
公司應(yīng)付賬款,對(duì)方確定不再要了,公司可以轉(zhuǎn)為收入,這次營(yíng)業(yè)外收入需要繳納增值稅嗎?做增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候要不要申報(bào)
我們公司小微企業(yè),平時(shí)經(jīng)常用老板的微信收款,納稅申報(bào)的時(shí)候需要將這些錢(qián)轉(zhuǎn)入到公戶(hù)里嗎
遞延所得稅負(fù)債,未來(lái)實(shí)際要交稅的時(shí)候(真金白銀交稅),該怎么做會(huì)計(jì)分錄,能否舉個(gè)例子。我不是問(wèn)怎么確認(rèn)所得稅負(fù)債。
老師增值稅專(zhuān)票勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)是在電子稅務(wù)局哪里勾選的呢?
老師,同一集團(tuán)下說(shuō)是100%控股的兩個(gè)子公司合并,這兩個(gè)子公司企查查查沒(méi)有集團(tuán)占股,賬上也沒(méi)有長(zhǎng)期股權(quán)投資,這是什么情況?
這題計(jì)算沒(méi)搞懂,老師
請(qǐng)問(wèn)公司要投資另外一個(gè)公司,請(qǐng)問(wèn)財(cái)報(bào)主要看哪些數(shù)據(jù),才能分析對(duì)方公司運(yùn)營(yíng)是否健康
在銷(xiāo)售負(fù)有現(xiàn)金折扣條件下,交易價(jià)格實(shí)際上屬于可變對(duì)價(jià),如果最終產(chǎn)生現(xiàn)金折扣,應(yīng)當(dāng)沖減當(dāng)期銷(xiāo)售收入,怎么理解?現(xiàn)金折扣還能充收入?不是商業(yè)折扣才可以?
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢(qián),沒(méi)體現(xiàn)總金額,開(kāi)出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個(gè)可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
@劉艷紅老師,老師,這個(gè)是我們公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開(kāi)票30多萬(wàn) 以前有留底稅額,我們就找了1個(gè)點(diǎn)票的 成本票 這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
這是我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照,專(zhuān)門(mén)給學(xué)校配送米面糧油和調(diào)料,我們相當(dāng)于銷(xiāo)售加配送
如果不提現(xiàn)到公司賬戶(hù),稅務(wù)可以看到這些收入嗎,
是企業(yè)的威信可以查的哈
不提現(xiàn)到公司賬戶(hù),不開(kāi)票部分也不申報(bào)收入的話(huà)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?畢竟是公司的企業(yè)微信
既然是企業(yè)的威信可以查的哈,所以,不開(kāi)票部分也不申報(bào)收入有風(fēng)險(xiǎn)的
老師,如果不提現(xiàn),直接轉(zhuǎn)個(gè)人微信當(dāng)備用金可以嗎,這樣可以不用申報(bào)收入嗎
都說(shuō)了,企業(yè)的威信可以查的,收款就有記錄的哈