你好,是的,自產(chǎn)自銷。開發(fā)票免稅的發(fā)票可以按9%抵扣。
老師我們是小規(guī)模納稅人 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購了一批農(nóng)產(chǎn)品對(duì)方給我們開了專票 我們可以根據(jù)專票適用計(jì)算抵扣增值稅政策嗎 抵扣我們的增值稅嗎
老師我們是小規(guī)模納稅人 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購了一批農(nóng)產(chǎn)品對(duì)方給我們開了專票 我們可以根據(jù)專票適用計(jì)算抵扣增值稅政策嗎 抵扣我們的增值稅嗎 對(duì)方也是小規(guī)模
我們是貿(mào)易公司,是買的成品。對(duì)方企業(yè)屬于自產(chǎn)自銷。給我們開的普通發(fā)票是免稅,而我們把這個(gè)賣出去給客戶我們開給客戶普通發(fā)票的是9%的稅。我想問的就是我們的這個(gè)9%的稅可以抵扣稅費(fèi)嗎?
老師們,我想咨詢一下:農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷(花卉種植)是開9%的增值稅專用發(fā)票,這種情況是屬于一般納稅人吧?農(nóng)副產(chǎn)品自產(chǎn)自銷沒有9個(gè)點(diǎn)的免稅吧?
老師你好我們公司是建安企業(yè)(一般納稅人)承建的項(xiàng)目是一般計(jì)稅項(xiàng)目,從園藝公司和苗圃場(chǎng)購進(jìn)的花草樹木取得銷售方開具的免稅增值稅普通發(fā)票,我建安公司能否直接按賣方(普通發(fā)票票載金額)的9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。該批花卉樹木都是賣方自產(chǎn)的產(chǎn)品
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
一般納稅人公司也屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者嗎??
這個(gè)和納稅人身份沒有關(guān)系,他要自己種植的就屬于。
那我們買回來花卉是自己裝飾景區(qū),收入主要是景區(qū)門票收入按6個(gè)點(diǎn)納稅,那這個(gè)花卉還能計(jì)算抵扣嗎?
可以的,咱是6%對(duì)外開票,這不屬于一般計(jì)費(fèi)的嗎?一般納稅人收到書籍農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票按9%計(jì)算抵扣。
那這些農(nóng)產(chǎn)品都有什么東西??包括養(yǎng)殖的牛羊那些活物不??
你好,你好,分成農(nóng)林牧漁這4大類。
農(nóng)產(chǎn)品,比如種植的玉米啊,水果啊,這些都是,但是太多了沒有辦法列舉,你可以看一下財(cái)稅2016 36號(hào)文件有具體的列舉。