您好,麻煩發(fā)下您的利潤表
老師,我公司的財(cái)務(wù)報表是資產(chǎn)減值損失(壞賬),電子稅務(wù)局財(cái)報里有信用減值損失和資產(chǎn)減值損失,那我利潤表中的資產(chǎn)減值損失是填寫在電子稅務(wù)局信用減值損失還是資產(chǎn)
利潤表里沒有資產(chǎn)減值損失怎么填寫?謝謝老師!
老師,利潤報表中沒有資產(chǎn)減值損失欄次,應(yīng)填列在哪里?
老師,您好,利潤表里有信用減值損失,年度納稅申報表里只有資產(chǎn)減值損失,也是填到資產(chǎn)減值損失里嗎
老師,請問資產(chǎn)減值損失填寫利潤表那一欄里
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個人所得稅,為什么每個月都要計(jì)算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財(cái)務(wù)報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報,分紅交的個稅,可以專項(xiàng)抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
老師,就是這個表
按照這個,不應(yīng)當(dāng)有減值,這個是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的
不是這個數(shù)據(jù),是想問你您發(fā)生了減值怎么入賬和填表
這個利潤表格式不適合有減值,因?yàn)槭切∑髽I(yè)會計(jì)準(zhǔn)則