你好少發(fā)了,如果后面不補發(fā)就記到營業(yè)外收入。
老師,我方新公司,8月開始建賬,做工資。每月計提工資,但是每月因為發(fā)放時間、人事核算不認真等因素,每月計提和實際發(fā)放不一致,我現(xiàn)在做12月的賬呀,怎么解決一下這個不一致的問題。
請問老師,因為小數(shù)點的原因,8月計提工資比實際發(fā)放工資少計提了0.02元,請問這0.02要怎么平帳?
老師下午好,請教一下,計提的工資和報個稅的工資一致但實際發(fā)放的工資因為小數(shù)點的問題,少發(fā)了,應該怎么做賬
你好老師我想問下我計提工資是按照申報個稅工資計提的,那實際發(fā)放工資從公帳發(fā)放和我申報個稅不一致,那我后面做賬還需要計提工資?
老師,請問一下個稅申報的工資為4500,實際發(fā)放工資為6000,我要怎么入賬,計提工資是按實際計提還是按個稅系統(tǒng)申報的計提呢
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應付款,然后找票進來付錢,借,其他應付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎