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老師下午好,請教一下,計提的工資和報個稅的工資一致但實際發(fā)放的工資因為小數(shù)點的問題,少發(fā)了,應該怎么做賬

2023-10-09 13:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-09 13:47

你好少發(fā)了,如果后面不補發(fā)就記到營業(yè)外收入。

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你好少發(fā)了,如果后面不補發(fā)就記到營業(yè)外收入。
2023-10-09
?你好;? ? 補計提即可 ;? ? ?借管理費用-? 工資0.02? 貸應付職工薪酬-工資 0.02??
2022-10-14
你好,計提數(shù)如果跟發(fā)放數(shù)不一樣,一般后面還需要補計提的哈
2024-01-21
您好,根據(jù)貴司這種情況,最好根據(jù)實際發(fā)放薪資,在次月調整上月多計提或者少計提的應付職工薪酬。
2021-01-03
您好! 這個應該在賬面上補計提,按實際發(fā)生額進行報稅
2024-05-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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