你好 專票還是普通發(fā)票的
老師,我們9月份給對(duì)方開(kāi)的銷項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)時(shí)她提供的信息錯(cuò)了,現(xiàn)在可以紅沖重開(kāi)吧
之前給對(duì)方開(kāi)了一些發(fā)票,現(xiàn)在產(chǎn)品有問(wèn)題,對(duì)方現(xiàn)在讓我們折扣折讓一些金額,她們開(kāi)紅字信息表,我們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給他們,但是現(xiàn)在的問(wèn)題就是數(shù)量怎么開(kāi)
我們給對(duì)方開(kāi)專票,對(duì)方已經(jīng)勾選了,才發(fā)現(xiàn)她們要的是普票,現(xiàn)在對(duì)方公司拿了一張(開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表)來(lái)給我們公司叫我們給他們紅沖了這張發(fā)票,我們應(yīng)該怎么操作?原發(fā)票需要拿回來(lái)不?
老師,對(duì)方給我們開(kāi)多發(fā)票了,我們已經(jīng)抵扣了,怎么開(kāi)紅沖信息表
請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)方給我們多開(kāi)了發(fā)票,我讓她們紅沖,她們不回信息 怎么辦?
個(gè)體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)稅率?
14、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司2024年度發(fā)生的部分交易或事項(xiàng)如下:(1) 10月8日,購(gòu)入A原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元,以銀行存款支付,另支付保險(xiǎn)費(fèi)10萬(wàn)元(不含增值稅)。A原材料專門用于為甲公司制造的B產(chǎn)品進(jìn)行精加工,無(wú)法以其他原材料替代。(2) 12月10日,接受乙公司的來(lái)料加工業(yè)務(wù),來(lái)料加工原材料公允價(jià)值為100萬(wàn)元。至12月31日,該加工業(yè)務(wù)尚未完成,共計(jì)領(lǐng)用來(lái)料加工原材料的60 %,實(shí)際發(fā)生加工成本60萬(wàn)元。假定甲公司在完成來(lái)料加工業(yè)務(wù)時(shí)確認(rèn)加工收入并結(jié)轉(zhuǎn)加工成本。甲公司對(duì)上述交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理中,正確的有() C、來(lái)料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本中 D、來(lái)料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入存貨成本 老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題為什么選D而不是C尼?
老師,個(gè)人所得稅是怎么扣的,是按年度累計(jì)還是月啊
裝訂憑證需要加入工資表和社保明細(xì)清單嗎?
老師,你好,干果行業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少,就是所得稅/收入的比例
雙定戶是什么意思老師
老師,公司有兩項(xiàng)業(yè)務(wù),一項(xiàng)視頻拍攝業(yè)務(wù),一項(xiàng)是銷售代理業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是一項(xiàng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,一項(xiàng)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?
賬面稅后利潤(rùn)發(fā)放給股東,怎么做分錄呢?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算?。啃枰陥?bào)個(gè)稅嗎,比如月工資12000,在公司1年半,我按多少申報(bào)個(gè)稅,填入軟件那一欄
老師 通過(guò)個(gè)人戶轉(zhuǎn)到我們對(duì)公戶的可以開(kāi)具公司的發(fā)票嗎
專票,就昨天
那你先把發(fā)票認(rèn)證了,到時(shí)候你給對(duì)方開(kāi)紅字信息表,對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票。