你好,把實際付款的那個分錄補(bǔ)上就行了。
以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費用 1000 貸:庫存現(xiàn)金:1000 后來實際付款做了筆借:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫存現(xiàn)金那筆其實是沒有用現(xiàn)金支付的,這個要怎么調(diào)賬呢
接手會計工作發(fā)現(xiàn)銀行存款余額和賬本上的對不上,銀行存款實際是有余額的,但是是賬本上的銀行存款是0,請問應(yīng)該怎么做,把原理和會計分錄說清楚,實際以后存款的余額被動都是銀行費用,沒有業(yè)務(wù)往來的影響金額。
以前年度的應(yīng)付賬款,實際上已用銀行存款支付,但是沒做賬,現(xiàn)在銀行存款余額是對的,怎么調(diào)賬,謝謝
老師 現(xiàn)在看賬 發(fā)現(xiàn)一些問題 比如2022年銀行實際銀行賬款支付了和供應(yīng)商的往來賬 但沒有下賬 現(xiàn)在直接在2023年賬務(wù)上面做 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款嗎
老師,上月進(jìn)貨做了庫存商品入庫,次月付款+開發(fā)票進(jìn)來,金額都一致,需要做暫估入庫和進(jìn)項發(fā)票來了做沖銷嗎?(小規(guī)模)
老師3題c選項錯在哪里了?
老師,6月份的工資現(xiàn)在還可以申報嗎?
老師,第四題,這個需要與被審計溝通么?這個溝通的意義是什么,理解不了為何要溝通這個,這不相當(dāng)于把要執(zhí)行什么程序告訴被審計單位么?
合并逆流交易,少數(shù)股東權(quán)益怎么會在貸方?因為是虛增的利潤,少數(shù)股東就不存在收益,所以此時需要抵消這個虛增的利潤,所以他這個少數(shù)股東損益在借方,貸方少數(shù)股東權(quán)益,我說的對么?不對的話幫忙修正
老師你好,現(xiàn)在我們是開具機(jī)動車發(fā)票,合同約定30000元,但是生產(chǎn)廠家要求零售客戶需要支付1000給他們。次月代客戶返還給我們,我們收客戶車款29000,這樣的話機(jī)動車發(fā)票需要開具多少金額,我們是4s店
年初未分配利潤為什么不發(fā)放股利?
借:財務(wù)費用500 貸銀行存款500 資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了是怎么回事?
公司需要一筆資金200萬左右,借款人直接打給公司,還是打給法人,讓法人打給公司?有區(qū)別嗎
老師,系統(tǒng)顯示6月份個稅沒有申報,目前補(bǔ)報有影響嗎?
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 ?? 那銀行存款就對不上了
實際應(yīng)用銀行支付了,原來咱沒有做賬,那現(xiàn)在做上了對了才對,那為啥對不上了呢?這個錢哪去了?
21年6月份的事情了,估計那會調(diào)了銀行的賬吧,銀行余額到22年7月才賬實相符。我上個月才接的賬,就是現(xiàn)在這個咋做分錄合理。
咱們做應(yīng)付賬款的分錄和跨年沒有關(guān)系,就是你寫那個分錄就是對的。