您好, 契稅計入固定資產(chǎn) 印花稅計入稅金及附加
老師,印花稅需要計提嗎?分錄怎樣寫?繳納印花稅的分錄怎樣寫
老師好 繳納印花稅的分錄怎么寫 需要先計提嗎
老師,印花稅需要計提嗎?分錄怎么寫
你好老師!酒店契稅和印花稅需要計提嗎?分錄怎么寫呢?請指導一下
你好老師酒店契稅和印花稅需要計提嗎?分錄怎么寫
把收到a公司的銀行承兌匯票背書給b公司 償還行應付賬款 怎么快會計分錄
酒店重新裝修的費用記什么科目
我們報廢一批破損或者質(zhì)量問題商品3萬元,全部當廢品銷售,收到現(xiàn)金1500元。申報增值稅只要申報1500元無票銷售就可以嗎
4月份發(fā)票單位填錯了,現(xiàn)在紅沖重開會有什么影響嗎 我們是一般納稅人
老師您好,公司購買涂料,約定1個月內(nèi)付款,到期未支付。收到供貨商開具的價外費用(逾期利息),我們該怎么入賬。
老師,我們是一般納稅人,合作社,從農(nóng)戶那收購了小麥,又銷售給了糧食公司,我現(xiàn)在要給糧食公司開票,對方要抵扣,我應該開什么樣的票,如何繳納增值稅。
請問,個體戶注銷,報經(jīng)營所得A表,錄入被投資單位信息,還是星號,但沒有被投資單位,這個怎么填呀?謝謝
老師,我們2024年和A公司簽訂一個100萬策劃服務費合同,預付款40萬,尾款60萬;但是走的錢都相當于上級撥款給我們,我們支付(上級給我們撥款沒有發(fā)票) 2024年先給我們開了40萬發(fā)票,我做賬: 借管理費用,貸銀行存款40萬 2025年1月收到60萬發(fā)票,我做賬 借管理費用60,貸應付賬款60,借應付賬款50,貸一般會錯開50 2025年,6月收到上級撥款10萬(無票),我支付給A公司1 萬 現(xiàn)在老板說,策劃費相當于代付的,我們公司賬上就不走成本了,因為成本太多了,走成往來,這樣可以不 6月做賬:收到上級撥款:借銀行存款10,貸其他應付款10 支付A公司:借其他應付款10,貸銀行存款10 之前付的怎么調(diào)一下呢
老師,我們公司這個月的進項發(fā)票沒有抵扣完,下個月繼續(xù)抵扣,本月在電子稅務局需要操作什么嗎,做賬需要做什么分錄嗎
公司要注銷,名下的固定資產(chǎn)賣掉,是否公司一定要開發(fā)票給對方
你好老師印花稅現(xiàn)在不用計提了嗎?直接做借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款 分錄就可以了嗎
也可以計提一下 這樣方便以后查詢