您好,之前的話,都是0申報(bào)了嗎
我公司稅控盤已上交,不準(zhǔn)備開(kāi)公司了,一直掛著0申報(bào)的,所以資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都沒(méi)有數(shù)據(jù),都是0,但是現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅季度表,填第三季度資產(chǎn)總額中不能為0,就填了0.01,以前填0.01都行啊,現(xiàn)在顯示:期末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)累計(jì)金額不一致,但是表上數(shù)據(jù)都是0啊,這個(gè)又不能填0,怎么辦?
老師,您好!本公司是小規(guī)模納稅人,是在2020年的11月份成立,并進(jìn)行了稅務(wù)登記,在今年1月份申報(bào)去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),由于沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),進(jìn)行零申報(bào),填資產(chǎn)季初為“0”季末為“0”時(shí),進(jìn)行申報(bào)提示季初和季末不能為“0”,請(qǐng)問(wèn),季初季末應(yīng)該什么呢?
小規(guī)模企業(yè)在電子稅務(wù)局的A20000企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表A類,申報(bào)不了稅,老是提示申報(bào)失敗,這個(gè)是怎么操作?提示內(nèi)容:?[80491232]調(diào)用核心征管失敗,具體原因:主表第12行(15550.45)必須大于等于0,且在預(yù)繳方式為“按照實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳的納稅人”或“按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳”時(shí),一般企業(yè)必須=10行(62201.82)*第11行(0.25);“10中石油、中石化按照年度應(yīng)納所得稅額50%比例就地預(yù)繳企業(yè)所得稅二級(jí)分支機(jī)構(gòu)”必須=第10行*第11行*50%!
一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為:【-8000】元;2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元;3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元;4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫(xiě)。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請(qǐng)核實(shí)。 老師申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)掃描提示出這么多 有沒(méi)有關(guān)系啊 但是確實(shí)是沒(méi)有收入成本 只有費(fèi)用 也沒(méi)有折舊
公司剛成立,沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù),個(gè)稅是0收入申報(bào)填了法人,那企業(yè)所得稅季報(bào)這里人數(shù)也要填1個(gè)人嗎?但是申報(bào)季報(bào)的時(shí)候第一季度的季初資產(chǎn)總額必須大于0,這里怎么填呢,填0保存申報(bào)不了
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫(xiě),要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
對(duì)的 之前都是0申報(bào)
明白了,你期初是可以正常填寫(xiě)的,他提示可以不管他
但我正常填寫(xiě)后無(wú)法保存也無(wú)法暫存數(shù)據(jù)
那你需要跟專管員說(shuō)一下了,他們那邊把這個(gè)提示可以修改一下,就能申報(bào)了
好的 謝謝
不客氣的,祝您開(kāi)心,別再0申報(bào)了