您好,對(duì)的,這個(gè)是不可以帶的

小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(不用寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅是嗎)
小規(guī)模納稅人,選用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但是應(yīng)交稅費(fèi)有三級(jí)科目,進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)怎么辦?小規(guī)模不是就應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅嗎?\'
老師我這是小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅,這種情況我是不是單獨(dú)設(shè)置 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師好~小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票,銷(xiāo)項(xiàng)稅是進(jìn)哪個(gè)科目?是進(jìn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅”,還是直接“應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅”呢
小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣后面還要交應(yīng)納稅額那豈不是很虧嗎
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請(qǐng)問(wèn)旅游行業(yè),門(mén)票銷(xiāo)售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開(kāi)具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒(méi)說(shuō)幾率是多少,只給了一個(gè)還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒(méi)開(kāi),第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應(yīng)商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計(jì)入預(yù)付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)繳納印花稅是按認(rèn)繳資本還是實(shí)繳資本計(jì)算
公司食堂買(mǎi)的菜可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎,送客戶的月餅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,公司收到轉(zhuǎn)賬款,借:銀行存款 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,當(dāng)支出付差旅費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)的時(shí)候怎么做分錄扣減專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款呢?
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候那個(gè)合同金額自動(dòng)生成錯(cuò)了 導(dǎo)致印花稅少付了3毛錢(qián) 這個(gè)要怎么辦?還是不用管。
自然人個(gè)人的賣(mài)貨物是怎么交稅的呢
2023年公司車(chē)輛報(bào)廢的車(chē),同事今年8月份才拿回報(bào)廢注銷(xiāo)證明書(shū),如何入賬?憑證怎么做呢

