您好,這個(gè)是銷售方開的這個(gè)的
購(gòu)買方已抵扣的專票,紅字信息表是購(gòu)買方開,負(fù)數(shù)發(fā)票是銷售方開嗎
購(gòu)買方已經(jīng)把專票抵扣了,現(xiàn)在要開紅字發(fā)票,是要由銷售方先伸請(qǐng)紅字信息表還是由購(gòu)買方伸請(qǐng)紅字信息表?
開紅字發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣,紅字信息表是購(gòu)買方填寫,紅字信息表發(fā)給銷售方,由發(fā)票是銷售方開具嗎
購(gòu)買方發(fā)生退貨專票已經(jīng)抵扣了,是不是需要購(gòu)買方開紅字信息表給銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票
如果發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,購(gòu)買方也可以直接開具紅字信息表然后自己開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,不是需要購(gòu)買方開紅字信息表給銷售方,由銷售方紅沖發(fā)票再給購(gòu)買方嗎
商貿(mào)企業(yè)一般納稅人可以開3%的專票么
公司新購(gòu)一臺(tái)設(shè)備,回來(lái)需要安裝,完工前的所有支出,包扣、工資電費(fèi)、領(lǐng)用的手套等是不是都屬于機(jī)器的成本
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫(kù)存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來(lái)發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
老師你好,我們是(河北)的公司,我們從甲方(山東)承包了1000萬(wàn)的工程,我們又以800萬(wàn)轉(zhuǎn)包給了乙方(山東)的公司,我們是不是應(yīng)該預(yù)交稅款?按照1000萬(wàn)預(yù)交還是按照差額200萬(wàn)做預(yù)交呢?
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫(kù)存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來(lái)發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫(kù)存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來(lái)發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
美團(tuán)做賬,賣包子的打包費(fèi)計(jì)入低值易耗品嗎?
應(yīng)付沖應(yīng)收啥意思。不明白業(yè)務(wù)
老師,實(shí)繳4000萬(wàn),減資的話是不是需要實(shí)實(shí)在在退錢呀。賬上未分配利潤(rùn)就只有500多萬(wàn)了,拿不出錢來(lái)了。
新錄入的固定資產(chǎn)卡片里有,固定資產(chǎn)清單里沒有