差額調(diào)整稅金及附加
為什么每個月增值稅我們計算的金額和實際繳納的金額都會差幾分錢呢?這要怎么處理?
計提的增值稅和實際繳納的增值稅差幾分錢怎么做賬務(wù)處理
老師請問,計提的增值稅和實際交繳的增值稅多1分錢,這個1分錢怎么做分錄處理?
增值稅賬面金額比實際繳納多1分錢怎么做賬務(wù)處理
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺,購入工程物資價款為500萬元,進(jìn)項稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬元,原進(jìn)項稅額為0.39萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬元,計稅價格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計提折舊的情況下,該項設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
老師可以講一下這個題嗎?謝謝
電商推廣費怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬,棄置費用250000萬,用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計量棄置費用200000萬,35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計量預(yù)計負(fù)債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財務(wù)費用呢?
中級會計考試中,借:其他綜合收益,貸:盈余公積,未分配利潤,這筆分錄一般在什么樣的情況下需要做
麻煩老師寫一下 具體的會計分錄
借:稅金及附加 貸:銀行存款/應(yīng)交稅費-未交增值稅
實際繳納的金額比計提的多也是這么做分錄嗎?我也看到有些老師講用營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入做調(diào)整
本質(zhì)就是稅金及附加哈
我還是不能理解,因為我只是增值稅多交了0.54元,也不是附加稅計提導(dǎo)致的差異為什么要在稅金及附加上調(diào)整呢?我的這個增值稅不是銷項-進(jìn)項出來的未交增值稅么,那如果我現(xiàn)在和實際繳費有差異不是在銷項或者進(jìn)項上調(diào)差異嗎
不用糾結(jié)了,就那么點金額,只要你計入損益類科目都行,不影響所得稅的
那意思是你講的那個方法或者營業(yè)外支出啥的都可以嗎
最好還是計入稅金及附加或者管理費用
好的,謝謝誒
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