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6)12日,向中遠商場銷售空調(diào)30臺,單價2500元;冰箱40臺,單價2400元;電視機50臺,單價1200元;微波爐20臺,單價250元。貨款總計236000元,增值稅稅額30680元,代墊運輸費1880元,貨款尚未收到。(7)12日,從華美公司購進冰箱100臺,每臺單價2000元,貨款200000元,增值稅稅額26000元,運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運費2000元,增值稅稅額180元。開戶銀行轉(zhuǎn)來華美公司的托收憑證,經(jīng)審核無誤,予以承付,商品尚未收到16日,12日從華美公司購買的冰箱運到,經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)其中10臺質(zhì)量不符合要求,予以拒收,其余90臺驗收入庫。將拒收10臺冰箱的貨款、增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款”賬戶,拒收商品記人“代管商品物資”備查簿。18日,12日向中遠商場銷售的電視機5臺存在質(zhì)量問題,中遠商場要求退貨、經(jīng)協(xié)商同意退貨,已收到“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”,并已開出紅字增值稅專用發(fā)票,其余貨款已收到。

2023-10-07 14:26
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2023-10-07 14:29

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2023-10-07
你好,請問你想問的問題具體是?
2023-03-27
1.銷售商品尚未收到貨款 借:應(yīng)收賬款——中遠商場 268280 貸:主營業(yè)務(wù)收入——空調(diào) 75000 主營業(yè)務(wù)收入——冰箱 96000 主營業(yè)務(wù)收入——電視機 60000 主營業(yè)務(wù)收入——微波爐 12000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 30680 借:營業(yè)費用——運輸費 1880 貸:銀行存款 1880 1.購買商品并驗收入庫 借:在途物資——華美公司 198910 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 25778 銀行存款——運輸費 2000 貸:應(yīng)付賬款——華美公司 226688 借:庫存商品——冰箱 174930 代管商品物資——華美公司冰箱(拒收) 10臺 貸:在途物資——華美公司 174930 1.拒收商品和增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款 借:代管商品物資——華美公司冰箱(拒收) 2349.3 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 345.7 貸:應(yīng)收賬款——中遠商場 2695 1.收到退貨并開出紅字發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入——電視機 -60000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)-1560 貸:應(yīng)收賬款——中遠商場 -61560
2023-10-07
您好,這個是全部的嗎
2023-03-26
12日購進時: 借:在途物資 200000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 26000 貸:銀行存款 226000 16日驗收入庫時: 借:庫存商品 180000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 2040 貸:在途物資 200000 庫存商品 9800
2023-10-07
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