公司沒有車,員工私車公用,報(bào)銷汽油費(fèi),可以入賬。 如果公司和個(gè)人簽訂了租賃協(xié)議,并且協(xié)議規(guī)定由承租方來支付加油費(fèi)等費(fèi)用,企業(yè)可以將油費(fèi)入賬處理,在實(shí)操中,出租方還應(yīng)該開具對(duì)應(yīng)的發(fā)票;如果公司沒有車輛,又沒有租賃車輛,則不能直接報(bào)銷,而應(yīng)該計(jì)入員工的補(bǔ)貼來入賬
老師好!單位沒有車可以報(bào)銷汽油發(fā)票嗎?謝謝!
老師好,員工私車公用 ,可以報(bào)銷油費(fèi)和修理費(fèi)嗎?謝謝!
公司沒有公車,占用員工的私車,加油費(fèi)報(bào)銷可以嗎
請(qǐng)問老師,公司租用員工的私家車,如果員工沒有去代開發(fā)票,其私家車的加油費(fèi)等可以稅前抵扣嗎?謝謝
老師好,職工私家車的通行費(fèi)專用發(fā)票,職工跟公司沒有私車公用協(xié)議,可以報(bào)銷嗎? 謝謝
某企業(yè)自行開發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無(wú)形資產(chǎn)登記注冊(cè)后的會(huì)計(jì)分錄。
我們把辦公樓租給別人了,房產(chǎn)稅誰(shuí)交
老師,我預(yù)收賬款數(shù)據(jù)有1000萬(wàn),已經(jīng)掛賬幾年了,當(dāng)時(shí)也沒有確認(rèn)收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較好呢?
請(qǐng)問老師,去年公司的車買的保險(xiǎn),在被保險(xiǎn)期間,把車報(bào)廢了,今年收到保險(xiǎn)公司退回的保費(fèi)差價(jià),應(yīng)該如何處理?
你好,老師,我有個(gè)問題想請(qǐng)教一下,就是我是公司的法人,然后我把個(gè)人的車子租給公司,那是不是要到大廳或者是個(gè)人?那個(gè)電子稅務(wù)系統(tǒng)里開發(fā)票,但是我到了大廳,他是不能開。
老師,請(qǐng)問個(gè)人以自有寫字樓入股公司,個(gè)人涉及到要交哪些稅,稅率分別是多少呢?接受的公司又涉及到哪些稅種,稅費(fèi)分別是多少呢?
在俄羅斯施工 能開發(fā)票嗎
你好老師,我們是小規(guī)模,請(qǐng)問我們平時(shí)一個(gè)月做賬的時(shí)候,收入可以先不寫應(yīng)交稅費(fèi)嗎 因?yàn)椴荒懿荒艽_定一個(gè)季度超不超過30萬(wàn) 那么如果平時(shí)不做 一個(gè)季度到時(shí)候可以補(bǔ)做應(yīng)交稅費(fèi)嗎 那么具體的會(huì)計(jì)分錄麻煩老師分情況給我寫一下
您好,可否請(qǐng)教一下呢?事情是這樣的,房東之前與個(gè)人簽訂了房產(chǎn)租賃,我公司從這個(gè)人手上接手過來(相當(dāng)于個(gè)人轉(zhuǎn)租),但我公司房租直接轉(zhuǎn)給房東,現(xiàn)在房東說發(fā)票他只能開給個(gè)人(也是之前與他簽訂租賃合同的那個(gè)人),現(xiàn)在我們公司沒有發(fā)票,這個(gè)房租沒有發(fā)票,怎么操作可以合規(guī)所得稅前扣除呢
收到專票 不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅該怎么處理 需要勾選 嗎
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老師,公司跟員工租車, 0租金可以嗎?
盡量不要無(wú)償租賃哦
老師,無(wú)償租賃 但報(bào)銷汽油費(fèi),這樣可以嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
同學(xué)你好 但是無(wú)償租賃要稅局備案一下
老師,這部分當(dāng)時(shí)沒有給員工交個(gè)稅,在所得稅前扣除了,稅務(wù)局不承認(rèn),那我要把這部分調(diào)出來交企業(yè)所得稅嗎?
對(duì)的 稅局不承認(rèn)肯定要調(diào)增了
如果稅率是25%, 那就是用這個(gè)金額*25%計(jì)算應(yīng)補(bǔ)的所得稅嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思 是應(yīng)交 不是應(yīng)補(bǔ)
老師,這個(gè)是以往年度的所得稅,那我現(xiàn)在交,會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎
這是以前年度應(yīng)交,而未交的。請(qǐng)問不是叫應(yīng)補(bǔ)所得稅嗎?謝謝
同學(xué)你好 是應(yīng)補(bǔ)所得稅的哦
老師,會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎
這個(gè)會(huì)產(chǎn)生滯納金的哦
老師,我去補(bǔ)交所得稅時(shí),請(qǐng)問需要修改哪一張申報(bào)表?謝謝!
同學(xué)你好 按利潤(rùn)表填寫就可以
老師,沒有明白。當(dāng)年12月份結(jié)賬時(shí)利潤(rùn)表就出來了,現(xiàn)在這部分金額不讓在所得稅前扣除,請(qǐng)問我要修改所得稅匯算清繳表中A105000這張表嗎?謝謝!
是的 直接調(diào)增就可以了
老師,請(qǐng)問是修改A105000中,二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目中,第(十七)其他 中填入嗎?謝謝!
嗯 其他欄調(diào)增就可以