是的,這個(gè)是0申報(bào)的哈
新成立的小規(guī)模企業(yè)第一季度沒有收入但有工資支出,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是零申報(bào),第二季度有收入 申報(bào)時(shí)是否將第一季度的工資支出和費(fèi)用填進(jìn)去
沒小規(guī)模按季度申報(bào),沒有開具發(fā)票,但是有銷售收入,改怎么填寫增值稅申報(bào)表,可以零申報(bào)嗎
只有支出沒有收入,申報(bào)增值稅是不是零申報(bào)就行了?
小規(guī)模納稅人是按季度申報(bào)增值稅嗎?如果沒有銷售額也要零申報(bào)嗎?
沒有收入,沒有支出,就借了一筆款,小規(guī)模,按季申報(bào)增值稅是不是零申報(bào)
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個(gè)報(bào)稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那這10計(jì)入貸方的意義是什么?我認(rèn)為計(jì)入貸方就意味著負(fù)債增加,而這10計(jì)入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補(bǔ)償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會導(dǎo)致負(fù)債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細(xì)指導(dǎo),非常感謝
老師,2024年12月份的報(bào)表我申報(bào)錯了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤報(bào)多了
你好,公司收到的快遞費(fèi),是對方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個(gè)酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費(fèi)發(fā)票,可以拿住宿費(fèi)發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯,金額錄入錯誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對,怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
還有報(bào)個(gè)稅只有法人一個(gè)人,那資產(chǎn)負(fù)債表那應(yīng)付職工薪酬還用填嗎?
沒有發(fā)工資就不用填
沒有發(fā),但是個(gè)稅需要報(bào)一個(gè)人
那個(gè)0申報(bào)就是了哈
還有企業(yè)所得稅
三季度貨幣資金是10104.06元,資產(chǎn)總額三季度末需要填1.01
咋會產(chǎn)生稅額呢
有個(gè)利息收入是4.06元,要交稅啊
有個(gè)利息收入是4.06元,要交稅啊
就是利息收入產(chǎn)生的稅,是我哪填錯了嘛?
賬面有利潤就要交所得稅