你好,稍等我看一下再回復(fù)你。
老師您好,我想咨詢(xún)下,我們公司因資金周轉(zhuǎn)困難,然后有4個(gè)月的工資暫未發(fā)放,截止目前為止,2020年3月實(shí)際申報(bào)的個(gè)稅是2020年1月份工資表?,F(xiàn)在10月份申報(bào)的個(gè)稅實(shí)際只申報(bào)到2020年5月份工資表,由于之前的會(huì)計(jì)計(jì)算個(gè)稅時(shí),工資表上少扣了員工的,實(shí)際申報(bào)繳納的員工個(gè)稅要多一些,這個(gè)時(shí)候我該怎么進(jìn)行調(diào)整呢?以及到了2021年1月,我要把2020年1-12月份的工資表個(gè)稅都申報(bào)完嗎?如果沒(méi)有發(fā)放工資呢
在嗎,2021工資都計(jì)提,1到10月份工資個(gè)稅未申報(bào),4月份工資發(fā)1到3月份工資,但是多發(fā)了3000元,2021年11月,12月個(gè)稅申報(bào),工資未發(fā),現(xiàn)在要怎么處理?還沒(méi)有所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)從2021年1月重新更正發(fā)放的金額,然后現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
你好,有個(gè)員工22年1月是正常申報(bào)的,22年2-8月休假?zèng)]有工資,22年9-12工資發(fā)了 但是沒(méi)有申報(bào)(休假太久漏了),都是免稅標(biāo)準(zhǔn)的,可以把去年全部工資都放到去年1月修改金額嗎?或者后面沒(méi)申報(bào) 也都是免稅的額度,可以不稅前扣除 做納稅調(diào)增嗎?
公司是小規(guī)模納稅人 大老板不是公司法人 23年他跟公司對(duì)公賬戶(hù)有轉(zhuǎn)賬記錄 (比如他轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的錢(qián)或者公司借他的錢(qián))23年沒(méi)有給他發(fā)過(guò)工資 但是每個(gè)月都有在個(gè)稅系統(tǒng)里面給他零申報(bào) 現(xiàn)在要給他發(fā)23年一年的工資 金額是6萬(wàn) 但是由于現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅已經(jīng)申報(bào)了 并且稅款已經(jīng)繳納了 他這6萬(wàn)塊錢(qián)的工資沒(méi)法做到23年的帳里面 也沒(méi)進(jìn)行計(jì)提 可不可以在做到24年1月份的帳里面去?
老師,因?yàn)槲覀?月份的工資有幾個(gè)人還沒(méi)確定好,所以8月的個(gè)稅申報(bào)就沒(méi)有申報(bào)他們的,那可以把她們8月的工資合計(jì)到9月一起發(fā),一起再申報(bào)嗎?那這樣假如6000一個(gè)月,9月一起申報(bào)就是12000了,那就是很多了,現(xiàn)在都是按年60000扣減,應(yīng)該也還不扣個(gè)稅吧?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫(kù)金額和銷(xiāo)售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒(méi)有自動(dòng)生成,沒(méi)核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買(mǎi)別人的布過(guò)來(lái)加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
免冠色還要開(kāi)發(fā)票嗎?
利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個(gè)月在我的待辦里怎么沒(méi)有工會(huì)經(jīng)費(fèi)的申報(bào),以前每個(gè)月都有的唄
你好。我放到去年里面,因?yàn)闀r(shí)間太長(zhǎng)了,你試一下吧,看看能操作不?因?yàn)橐呀?jīng)過(guò)了匯算清繳期一般是改不了的。
咱們有發(fā)放當(dāng)時(shí)的銀行回單,然后在網(wǎng)上自己操作不了,你也可以聯(lián)系一下稅務(wù)局,看看去稅務(wù)局能操作不?
你好,可以不稅前扣除,掛往來(lái)款或者 計(jì)提備用金,納稅調(diào)整嗎?因?yàn)槿ツ晗掳肽?如果再加一個(gè)人就正好30人,擔(dān)心要產(chǎn)生殘保金了,怎么操作更好呢?謝謝
你好 ,自查自糾發(fā)現(xiàn)的,或者改不了去年 可以放到今年一起嗎?
正好30人不交殘保金的。 要是金額不是特別大的,放在今年問(wèn)題不大可以。
這個(gè)人全年一共2萬(wàn),因?yàn)橹挥形鍌€(gè)月工資,月均4000來(lái)的,放去年就是要去稅務(wù)補(bǔ)申報(bào),30人不交 對(duì)吧?放今年可以網(wǎng)廳操作 更方便些,謝謝
你好? 個(gè)稅做完匯算了 網(wǎng)上操作不了的? ? 所以想改就要問(wèn)下當(dāng)?shù)囟惥?那邊能處理不? ? 企業(yè)所得稅是可以更正申報(bào)的?
哦哦 明白了,要去大廳辦理更正個(gè)稅申報(bào)、重新提交申報(bào)工資
是的,正常就是這樣的流程。