你是不是辦稅人打開的 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 法人 開票員才可以
老師,我們電子稅務(wù)局后臺(tái)有專業(yè)技術(shù)服務(wù)稅種,我們是一般納稅人,是不是可以開6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票?
老師,收供應(yīng)商一張紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票已抵扣,現(xiàn)需退貨,是需我方開具紅字發(fā)票申請(qǐng)表并進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后,供應(yīng)商才能開紅字發(fā)票嗎?那我司沒金稅盤,只在電子稅務(wù)局開電子發(fā)票,那可以在電子稅務(wù)局開紅字發(fā)票申請(qǐng)表嗎?
有沒有深圳的老師,電子稅務(wù)局里已經(jīng)有“開票業(yè)務(wù)”可以開具數(shù)電發(fā)票,一般納稅人,百旺稅控盤也可以開具數(shù)電票,有用過的老師分享下,在電子稅務(wù)局里和稅控盤里開具 數(shù)電票哪個(gè)系統(tǒng)流暢方便一點(diǎn)?
老師請(qǐng)問,公司是一般納稅人,稅盤繳銷之后點(diǎn)哪里可以開發(fā)票,點(diǎn)電子稅務(wù)局開票業(yè)務(wù),開具藍(lán)字發(fā)票說沒有權(quán)限?
老師,勞務(wù)公司9月份變成全電發(fā)票試點(diǎn)納稅人,之前購買的紙質(zhì)發(fā)票用完后,后期就無法使用使用稅控盤開具紅沖發(fā)票了,要想紅沖之前開錯(cuò)的發(fā)票必須要把稅控盤注銷之后,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)發(fā)票再在電子稅務(wù)局開具紅沖發(fā)票,企業(yè)被授予全電發(fā)票納稅人之后,所有的開票都在電子稅務(wù)局操作。昨天紅沖了13張發(fā)票后發(fā)票用完了,如果需把剩下再繼續(xù)紅沖,就需要把之前的稅控盤注銷以后然后在電子稅務(wù)局開具紅沖發(fā)票 怎么操作呢?
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開票員
咨詢下:這個(gè)地方 為什么不用售價(jià)400萬元,而選擇了成本價(jià)350萬元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個(gè)確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國(guó)補(bǔ)的會(huì)計(jì)分錄說一下,謝謝
請(qǐng)樸老師解答,謝謝老師,請(qǐng)問選項(xiàng)D怎么理解,請(qǐng)老師舉個(gè)例子,怎么還有當(dāng)期所得稅計(jì)入所有者權(quán)益的,不應(yīng)該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計(jì)入所有者權(quán)益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對(duì)上月的金額是否正確,多個(gè)賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實(shí)入的某個(gè)賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應(yīng)收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個(gè)卡號(hào),這個(gè)怎么對(duì)賬
請(qǐng)樸老師解答,謝謝老師,請(qǐng)問老師,B選項(xiàng)怎么理解,是不是B選項(xiàng)確實(shí)產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延
老師您好,我想咨詢下做賬應(yīng)交個(gè)稅科目下是負(fù)數(shù)怎么處理?
我是財(cái)務(wù)人員
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人我是
你好,你做了實(shí)名認(rèn)證的嗎?你看下你的個(gè)人權(quán)限里面是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?
做過了,一直都是開票,報(bào)稅,收驗(yàn)證碼都可以
那你試一下法人的,如果還不行的話,周一找你稅務(wù)局。
是啊我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
好的,謝謝
你去試下法人的 是不是可以開 不行的話很可能你們不是試點(diǎn) 問下你稅務(wù)局就可以了