你好,這個具體的是哪一個稅款,如果是增值稅的話,就放到營業(yè)外收入
老師 您好 新接受的帳 月末記提完增值稅發(fā)現(xiàn)賬上稅金跟實(shí)際應(yīng)交不對:未交增值稅和簡易計稅有余額 未交增值稅有2分錢余額,簡易計稅有一分錢余額,查了帳是2019年1月月末記提比2月實(shí)際繳納增值稅少了2分錢 ,這跨年的怎么調(diào)整這兩分錢呀 分錄?
老師你好,應(yīng)交增值稅科目的賬面金額比實(shí)際少了71.46,這個應(yīng)該是以前年度就錯的了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,我們公司有4個人離職了,報個稅的時候沒有算他們,但實(shí)際上個月已經(jīng)產(chǎn)生了個稅,現(xiàn)在他們通過現(xiàn)金的方式把那部分沒交的個稅給了公司,現(xiàn)在公司做賬,收到這筆錢的現(xiàn)金流量應(yīng)該是什么呢
老師,請問申報個稅時已繳款,但是后期進(jìn)行了更正申報,實(shí)際稅款金額多了幾分錢,但是系統(tǒng)里面沒有要求補(bǔ)繳,導(dǎo)致個稅實(shí)繳金額與賬面計提金額出現(xiàn)幾分錢差異,這少交的幾分錢怎么調(diào)整?
老師,現(xiàn)在財務(wù)記賬系統(tǒng)上留抵金額與實(shí)際發(fā)票留抵金額差幾分,原因是前期申報增值稅的時候銷項稅額少寫幾分導(dǎo)致已交增值稅多,銷項進(jìn)項已交稅金不平差幾分,這個怎么調(diào)整
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
就是增值稅款,子啊電子稅務(wù)局里面一直都是多交4分錢,但是賬本上少了4分錢,我給計入到營業(yè)外支出了,可以嗎
你好,少交的做到營業(yè)外收入。
你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該有貸方余額,借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入。
老師,您看一下,我們農(nóng)業(yè)公司簽的這個合同,這個具體做賬要涉及到什么特色科目呢?
你單位是哪一方的?
我們是乙方,然后又把這些東西轉(zhuǎn)給第三方做了
別人委托你種植,然后你們又委托別人種植 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行
不需要使用農(nóng)業(yè)的會計科目嗎?
是的,這個不需要的。