您好, 可以的, 可以抵扣的
一般納稅人開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,稅額1000,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額300,那么繳納增值稅是抵扣以后交700就可以嗎?開(kāi)具普票跟專(zhuān)票稅務(wù)處理是一樣的吧?
老師,你好。 公司是一般納稅人,本月開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn):收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎?
老師,開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額,可以用收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
一般納稅人,收到普通發(fā)票可以抵扣嗎? 一般納稅人,開(kāi)具普通發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)票能抵扣嗎?
一般納稅人開(kāi)具13%增值稅普通發(fā)票可以抵扣嗎?
老師,你好。公司賬戶(hù)的車(chē)過(guò)戶(hù)賣(mài)給私人,需要交什么稅呢。買(mǎi)價(jià)10萬(wàn),已折舊4年,現(xiàn)銷(xiāo)售價(jià)4萬(wàn)
您好~想咨詢(xún)下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專(zhuān)用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫(xiě)在黃色標(biāo)注處嗎? 2. 第一行藍(lán)色 一般都填寫(xiě)哪些項(xiàng)目??jī)尚兴{(lán)色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買(mǎi)谷回來(lái)打成大米,,我們買(mǎi)的打米的機(jī)器入什么費(fèi)用
已申報(bào)社保9月社保,未繳費(fèi),還能撤銷(xiāo)嗎?怎樣操作?
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費(fèi)用怎么做賬,工作餐是用日常采購(gòu)的食材做的,沒(méi)有和銷(xiāo)售的分開(kāi),我們是按一個(gè)人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時(shí)需要附合同?
個(gè)人所得稅的全部流程和分錄
老師我第一次報(bào)稅,之前都是交給代理記賬的做的,現(xiàn)在生意不好,我就自己接手了。能不能手把手教教我怎么報(bào)的。
老師供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票,多開(kāi)了一元錢(qián),怎么處理賬
老師好,為什么我的開(kāi)票實(shí)操我點(diǎn)了重做之后?“新增客戶(hù)編碼“沒(méi)有可以黏貼的內(nèi)容了
一般納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 其中銷(xiāo)項(xiàng)稅額包括開(kāi)出去的普票和專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅額只是收到的專(zhuān)票,是嗎?
是的, 是的,就是你說(shuō)的這樣的