您好,不對,還要減折舊和攤銷額

做應(yīng)收賬齡分析表,按約定好發(fā)貨后一個月為付款期。未到期金額是否直接按當(dāng)月未到付款期實際發(fā)貨金額?還是當(dāng)月未到賬期的實際發(fā)貨金額減去已收到的貨款,剩余部分是未到期金額?
請問老師,這道題的第二小問在算對債券投資的實際息收入的金額時,為什么不是以債權(quán)投資的攤余成本乘以實際利率來算投資收益。我記得老師課上說債權(quán)投資在沒有發(fā)生減值的情況下算那個實際利息收入,也就是說投資收益的時候用,用賬面余額乘以實際利率;如果要是有減值的情況下,就是用攤余成本乘以實際利率,也就是說嗯賬面余額減去減值之后這個余額,然后來乘以實際利率算投資收益
老師,我們拿銀行的期末余額加上應(yīng)收款期末余額,減去應(yīng)付款期末余額。請問是和資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額相符嗎
老師,跟您請教一下我的計算方式是否正確?年度實際支出913458.76元,應(yīng)付賬款40438元,年度實際已收回貨款616338.8元,未收回賬款4000034.4元,目前實際賬戶余額是2397元,那么老板把應(yīng)付賬款墊資付出去的話,余額應(yīng)是-37557.96元對嗎? ? ?然后把未收回款項400034.4-37557.96=362476.44(這個數(shù)就是最終拿回的成本30萬和盈利62476.44元,計算的對嗎?)
老師,實際收到的 減去 實際支出的,差額就是賬戶的余額,用這個余額 加上 應(yīng)收未收的,再減去應(yīng)付未付的,就是當(dāng)期的利潤,這樣對嗎?
老師,請問紅沖上年度的分紅款,對企業(yè)所得稅有影響嗎
老師,公司收到同行因倒閉無償轉(zhuǎn)讓的貨物,0成本賬務(wù)要怎么處理比較好?
季度沒超30萬,月超10萬,這樣交稅嗎
賬上其他應(yīng)收張三一萬五,收不回來了。其他應(yīng)付李四一萬八不用付了。這兩個科目能否對沖下?符合會計做賬要求嗎
老師,收購玉米,然后做銷售,農(nóng)民沒有發(fā)票,我們自己開銷售發(fā)票免稅,可以嗎
電費一部分自己用一部分別人用,財務(wù)賬怎么做賬?
異地企業(yè)預(yù)繳是按收到款項。還是按自己開票預(yù)繳
老師您好,我公司有一名員工的保險費用是由他自己負擔(dān)的,包括單位部分和個人部分都是由他自己負擔(dān)。請問在支付工資時該怎么進行賬務(wù)處理
進項退稅勾選到收到退稅款,完整會計分錄?
老師,A公司要注銷,名下持有B公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了自然人C,自然人C支付給A公司股權(quán)款,A公司要歸還股東的投資款,怎么備注?
應(yīng)該是減折舊,加攤銷額,對吧,老師?
您好,是減折舊減攤銷
是算本年累積利潤,不是當(dāng)期利潤,算本年累計利潤就是要加攤銷額
您好,折舊和攤銷都是借方費用科目,都是減少利潤的呀,比如裝修費用的攤銷是計管理費用
可是我不是用財務(wù)軟件做賬,我是用表格做賬
您好,不管是咋做賬,攤銷是費用,不是增加利潤呀
我是這樣算利潤:比如我要算今年截止到9月30日的利潤,我是用9月30日的賬戶余額 加上 截止到9月30日的應(yīng)收未收賬款 減去 截止到9月30日的應(yīng)付未付賬款,這樣的話,假設(shè)8月份預(yù)付了9月、10月、11月三個月的租金,那是不是要加上10月和11月的攤銷額
您好,這么算的話是要加上,因為10和11月還沒有攤銷,預(yù)付也是資產(chǎn) 公司沒有其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,預(yù)收這些科目么,