同學(xué),你好 企業(yè)所得稅,你要根據(jù)收入、成本、費(fèi)用來填寫的
個體戶查賬征收 1.2021年第一季度銷售額657578.14、增值稅稅額15406.86,當(dāng)時報(bào)個人經(jīng)營所得稅時填報(bào)的收入按銷售額填寫的,沒有加入稅額,這樣填寫對嗎 2.2021年第二季度,這個個體戶銷售額5千多,稅額幾百元,由于銷售額未達(dá)45萬增值稅減免了,那申報(bào)表里填寫的收入是價稅合計(jì)金額嗎
小規(guī)模企業(yè)的企業(yè)所得稅季度申報(bào),收入總額,是填寫當(dāng)期銷售總收入,還是填增值稅稅額
增值稅1%怎么報(bào)增值稅。沒有超過免征額,在10欄寫了銷售額,這樣小微企業(yè)免稅額就是按照3%算的,填寫減免稅申報(bào)表調(diào)整增值稅那個數(shù)嗎
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票),季報(bào)填增值稅申報(bào)表是直接按5000/1.01=4950.5這個數(shù)填在第10欄項(xiàng)目(四)免稅銷售額:其中小微企業(yè)免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項(xiàng)目(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,了吧?
下個月小規(guī)模季報(bào)的時候,增值稅申報(bào)表上的收入是填在第10欄 小微企業(yè)免稅銷售額,還是填寫在11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額
我們企業(yè)是當(dāng)月計(jì)提,工資,次月申報(bào)個稅,同時也是申報(bào)的那個月準(zhǔn)時發(fā)放工資,如果員工沒有問題,我們繼續(xù)這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
在電子稅務(wù)局更正了一季度所得稅報(bào)表,可以撤銷更正嗎
什么是居間協(xié)議?這個協(xié)議內(nèi)容業(yè)務(wù)需要公司營業(yè)范圍有嗎?需要開票嗎?
老師企業(yè)要注銷都需要符合哪些條件
北京工商年報(bào),社保單位繳費(fèi)基數(shù),本期實(shí)際繳費(fèi)金額,單位累計(jì)欠繳納金額,分別怎么填呢
固定資產(chǎn)先提折舊還是先清理?
問題未解決:成交方式CIF?:=fob+海運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi) 確認(rèn)FOB收入的處理為:借:應(yīng)收賬款 USD1155*匯率/貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口 USD990*匯率\\貸:其他應(yīng)付款-運(yùn)保費(fèi) USD165*匯率(所以運(yùn)保費(fèi)是代收代付的,但實(shí)際工作中貨代的國際運(yùn)保費(fèi)是開給了出口公司,不是開給老外。分錄要不要改為:借:應(yīng)收賬款 USD1155/貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口 USD1155,然后收到國際發(fā)票165直接入費(fèi)用?)
老師,您好!請問一下,銷售借錢1萬出去,然后付了油費(fèi)5000元,那出納怎樣記賬啊
請問老師,我們公司付了5000元材料款,但是收不到這個公司開的發(fā)票了,一直掛著賬么?或者有別的方法平賬
計(jì)提獎金,分錄寫什么呀
麻煩說詳細(xì)點(diǎn) 我這是沒建賬的情況
同學(xué),你好 你要自己計(jì)算出收入、成本、費(fèi)用各是多少,然后填寫