您好,看租賃負(fù)債-租賃付款額和租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用 這2個(gè)科目的余額方向,在貸方不用調(diào)整
你好老師,信用中國要交錢嗎
老師好!問一下,A公司采購在香港公司,付款給香港公司,在內(nèi)地銷售開票,問怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,機(jī)票如果沒有行程單,由航空公司開具的電子發(fā)票必須是公司抬頭才能報(bào)銷嗎
老師,如果公司規(guī)定,社保個(gè)人部分也是公司承擔(dān),例如個(gè)人部分是500元,然后上月員工沒有收入,那個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)是不是就不需要報(bào)這個(gè)員工的工資薪金收入了?
老師,村委會(huì)投資辦的土蜜蜂養(yǎng)殖公司,村里的貧困戶自己出錢由公司代買的土蜜蜂,然后由公司代養(yǎng)每年給10斤蜂蜜價(jià)值100元,支付了2年,然后土蜜蜂以后歸公司所有,支付的土蜂蜜給貧困戶怎么做賬,是視同銷售嗎,分錄怎么寫,還有蜜蜂歸公司了還要做資產(chǎn)嗎?后面盤點(diǎn)又死了,麻煩老師把這幾個(gè)問題一個(gè)一解答,還有分錄
購買播報(bào)器60個(gè)Ⅹ88元如何記賬。?
老師這4月份工資表,5月份銀行已扣社保個(gè)個(gè)稅,5月份工資未付,麻煩看下午這分錄正確嗎
老師好建筑公司收到勞務(wù)公司開來的勞務(wù)發(fā)票,做差額扣除會(huì)計(jì)分局咋么做
老師,培訓(xùn)學(xué)校,收費(fèi)都是公帳,但是有些收費(fèi)當(dāng)時(shí)不開發(fā)票,隔了好久才開發(fā)票,這種怎么做賬呀?
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還有其他的科目在在資產(chǎn)負(fù)債表中,顯示負(fù)數(shù),不需要調(diào)整的嗎
您好,需要的,我把重分類總結(jié)一下 資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款? “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列;?? “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;?? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;?? “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;?? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列;?? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。
只有往來款這樣?
您好,除了往來還是長期借款,把一年內(nèi)到期的,重分類到其他流動(dòng)負(fù)債