你好,不需要交稅的,不用修改
老師您好,小規(guī)模超30萬(wàn)申報(bào)增值稅時(shí)自動(dòng)帶出的稅是3個(gè)點(diǎn),在減免表里本期發(fā)生額,本期實(shí)際抵減額都是按收入的2%填,對(duì)嗎
小規(guī)模納稅人,減按1%開(kāi)具的增值稅發(fā)票,申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù),免稅額是按3%計(jì)算的,需要更改嗎?或者說(shuō)如何填寫(xiě)申報(bào)表。
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在按1%開(kāi)票,申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候本期免稅額那里自帶的公式是*3%稅率;如果手動(dòng)修改成就話就會(huì)出現(xiàn)公式錯(cuò)誤提醒,請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)
老師,未達(dá)到起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅的時(shí)候,需要把3減按1的免稅額填到減免稅申報(bào)明細(xì)表的那一列呢
老師,小規(guī)模第一季度未達(dá)到免征起點(diǎn),增值稅申報(bào)時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額是按照1%算出來(lái),后面自動(dòng)帶出來(lái)的小微企業(yè)免稅額又是按3%算的,我需要手動(dòng)調(diào)整嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
未達(dá)起征點(diǎn)還需要填寫(xiě)減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
你好,不需要填寫(xiě)的。