9月份紅沖一張就是了
老師好!請問我用友軟件做帳,但每月不記帳,因為一個小裝修項目只需要3個多月就可以完工,怎么設(shè)置,就是說我是7月份建的帳,我7月記了2張憑證 ,我8月份又記有幾張憑證,9月份也會有幾張,可以到10月一次記帳嗎?
請問我七月份收到了一張發(fā)票在10月份 我發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯了 于是我退回他在10月份將7月份的這張發(fā)票重新開具了一次 但是在賬務(wù)處理中 我7月份已經(jīng)入賬,請問11月我收到次發(fā)票并已認(rèn)證我怎么處理?
老師,做賬時,前面有一筆收款記了2次(2月份記了一次,3月份又記了一次)?,F(xiàn)在怎么做賬目處理?
老師,您好,原材料采購的一張發(fā)票,2021年11月做了一次,2021年12月又做了一次,同一張發(fā)票重復(fù)記賬了兩次,今年6月份才發(fā)現(xiàn)這個事,要怎么處理,怎么寫分錄
請問老師!7月份的發(fā)票開了兩次重復(fù)了,當(dāng)月忘記作廢,可以8月份作廢一張嗎?個體戶,
昨天開錯的票,今天把它作廢,是紅字發(fā)票開具把
請問老師,這個科目余額表,固定資產(chǎn)本年累計借方減本年累計貸方。加上期初借方余額,為什么不等于期末的借方余額?
建材行業(yè)進銷存管理表有模板嗎
以前買課送的快賬進銷存系統(tǒng),剛開始好像是三個月的VIP的,那現(xiàn)在還能用不
麻煩寫一下增值稅計提 結(jié)轉(zhuǎn)和繳納的分錄 帶一下數(shù)字
請問老師,建筑業(yè)確認(rèn)收入按下列哪種方式,請舉例說明?
企業(yè)微信收款,收款時會備注哪個客戶收了她幾號的款和訂單編碼,這些都會在企業(yè)微信收款明細上顯示這些記錄,以前現(xiàn)金收款和個人微信收款時都要寫收據(jù),沒有客戶的簽字只有出納在店里這個收據(jù)簽下出納的名字,我覺得現(xiàn)在有企業(yè)微信了這個收據(jù)的意義不大了,可以不寫收據(jù)了,直接打印帶備注的收款或者點進收款里打印里面更詳細的記錄代替收據(jù)可以嗎?
老師 道路施工 開什么名稱的發(fā)票好
老師,房子有多套,是不是現(xiàn)在新征程,個人要征收契稅還是房產(chǎn)稅呢?我不了解,能說說嗎?
當(dāng)年成本發(fā)票不夠,做暫估入庫,稅務(wù)怎么處理,需要什么憑據(jù)
那進項稅額怎么辦
進項稅做轉(zhuǎn)出就是
老師,紅沖一張就是什么都一樣,我只需要把數(shù)字寫成紅色就可以了吧?不需要再單獨做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄了吧
比如 借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
老師,紅沖的時候進項稅額也寫負(fù)數(shù),不就等于是轉(zhuǎn)出了嗎?不需要再另外做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄了吧
不能直接是進項稅額也寫負(fù)數(shù)
老師,進項稅額寫負(fù)數(shù)有什么問題嗎?為什么不能寫負(fù)數(shù)啊
尼沒認(rèn)證就可以直接沖,認(rèn)證了只能進項轉(zhuǎn)出,跟增值稅申報表一致
老師,沒有勾選認(rèn)證,但是每個月都有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅啊,這個沒關(guān)系,不影響吧
沒有重復(fù)抵扣可以直接沖
謝謝老師,如果是做錯了,沖銷再重新做正確的就可以了吧
是的,就是那樣處理的
老師,如果認(rèn)證了也只能認(rèn)證一次啊,重復(fù)做的這個沒認(rèn)證,就可以直接沖吧
是的,就是你說的那個意思