那個只能使用3個月的,過了要續(xù)費才能使用
老師,下午好~我現(xiàn)在使用速達賬務系統(tǒng)和進銷存關聯(lián)使用的,客服在進銷存銷售開單,月底會自動結轉成本,現(xiàn)在有個問題,我們贈送給客戶的商品,銷售開單是0元,這筆到月末賬務系統(tǒng)那邊結轉成本就不會把這筆0元開單的成本結轉過來,這要怎么做呢?
老板有兩個公司,A公司是專門批發(fā)的,B公司是做零售的。然后現(xiàn)在倉庫有個進銷存系統(tǒng),財務沒有另外一個進銷存,但有權限登錄看,這個進銷存和做賬也不相通。這個系統(tǒng)進、銷、存是獨立的,就是不能進銷存體現(xiàn)在同一份表格里。現(xiàn)在問題1:結轉成本的價格就用不了先進先出發(fā),月末加權等,每次做賬只能大概選一個成本價(成本價幅度不大,幾乎不變)。但這樣的話,我好像不能核對出和倉庫的賬是否一致。他盤點的真實數(shù)據(jù)只能和他倉庫系統(tǒng)的庫存數(shù)作對比?但與我財務賬上對比不了吧?要怎么解決好呢?
去年12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進貨單,但是現(xiàn)在報銷時候只有收據(jù),財務經理說收據(jù)不可以用,必須用票沖,現(xiàn)在采購用油票來沖材料費,那我這個賬務怎么處理呢,之前做賬入系統(tǒng)是借材料,貸其他應付款,生產領料然后產成品銷售
去年12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進貨單,但是現(xiàn)在報銷時候只有收據(jù),財務經理說收據(jù)不可以用,必須用票沖,現(xiàn)在采購用油票來沖材料費,那我這個賬務怎么處理呢,之前做賬入系統(tǒng)是借材料,貸其他應付款,生產領料然后產成品銷售
老師好,有一個天然氣公司剛22年7月份成立,11月份開始有業(yè)務,購入的量少,賣出的量多,現(xiàn)在會不會有風險呢,會不會像成品油發(fā)票,購入和賣出的量都會被系統(tǒng)監(jiān)控出進銷不符的情況呢?這個公司現(xiàn)在存在個情況就是去年購入了10萬方的天然氣,現(xiàn)在賣出了20萬方的天然氣,現(xiàn)在該怎么處理比較合適呢
老師 我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社社需開票個聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應發(fā)票提供給政府相應取得本次補助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進行完成本次項目,聯(lián)合社和合作社應如何做賬聯(lián)合社申請項本次總項目48萬,其中國家補助12萬,自籌資金36萬是由各個合作社自籌,這個自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣提現(xiàn)
老師,這道題選什么?
老師 我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社開票給聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應發(fā)票提供給政府相應取得本次補助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進行完成本次項目,聯(lián)合社和合作社應如何做賬聯(lián)合社申請項本次總項目48萬,其中國家補助12萬,自籌資金36萬是由各個合作社自籌,這個自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣體現(xiàn)
我公司是建筑工程公司,工地上員工有人受傷,醫(yī)院的單子有4000多,不是對公戶又賠付了他3萬,這些都能入帳嗎?要是能入帳匯繳要調出嗎
請問老師,簡易計稅收入,分別為房屋租金收入和水費收入,但是簡易計稅對應的進項稅并未做轉出。這個進項稅怎么做轉出呢?按照什么比例呢?
老師,A和B同是3家公司的股東,夫妻關系,3家都可以發(fā)給AB工資嗎
咨詢下:保險傭金,月收入小于10萬,也免征增值稅嗎,這個規(guī)定是出自?我記得房租收入,可以免征的。
您好~想咨詢下,企業(yè)重組特殊性處理,針對股權支付部分,約定可以暫緩交稅,這個方式推遲了納稅義務。那實際重組操作中,大部分企業(yè)都會選擇這種模式嗎?還是因為滿足條件苛刻,所以采用現(xiàn)金支付的比較普遍?
我想問一下關于經營權轉讓的收入是應該一次性確認收入,還是分期確認收入,以及有沒有對應的依據(jù)。 公司以前有一個服務區(qū)經營權轉讓的收入,之前審計做賬時候一次性確認了收入。近期有一個也是經營權轉讓的收入,是加油站經營權轉讓給第 三方,領導的意思是想按照經營權限分期確認收入,所以想問問這種經營權確認收入是一次性還是分期攤確認收入比較合理? 是否有i相關的政策文件,謝謝
老師,補交社保,提供原始憑證,這個是提交什么資料
基礎的也用不了嗎
不能再增加月份,只能使用3個月的。意思做賬只能做3個月的賬,不是時間3個月。當練習使用