在已申報(bào)的稅費(fèi)里邊查找
尊敬的老師,您好!我公司屬小規(guī)模納稅人,在申報(bào)2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),產(chǎn)生企業(yè)所得稅多繳情況,多繳金額在今年9月退回到企業(yè)基本賬戶,請(qǐng)問(wèn)9月份怎么做這筆記賬憑證
老師,員工入職時(shí)間是20年1月,在今年10月份為員工繳納了1年的養(yǎng)老保險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)這月在填報(bào)自然人稅收系統(tǒng)時(shí),養(yǎng)老金這里填報(bào)1-10月的個(gè)人承擔(dān)部分對(duì)嗎?
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老師好,是這樣的 我在申報(bào)12月份的企業(yè)所得稅 稅務(wù)局系統(tǒng)算出來(lái)的應(yīng)納稅額和我?guī)だ镉?jì)提的應(yīng)納稅額差了9萬(wàn)多 這個(gè)差額呢 是今年匯算清繳的時(shí)候退的稅 因?yàn)檫@個(gè)9萬(wàn)多算是去年的嘛 我?guī)だ锞桶堰@9萬(wàn)多給加回去了 我這樣做對(duì)不對(duì) 這樣的話和稅務(wù)系統(tǒng)算出來(lái)的就不一致了
您好老師!在今年3月份繳納了2022年的殘保金,然后稅收優(yōu)惠政策出來(lái)后,這個(gè)月收到了退回這筆錢(qián),請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄呢? 當(dāng)時(shí)繳納的分錄是: 借:管理費(fèi)用650 貸:銀行存款650
年報(bào)填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表時(shí),不能加計(jì)的費(fèi)用要計(jì)入一、自主研發(fā),合作研發(fā),集中研發(fā)總額以及本年研發(fā)費(fèi)用小計(jì)里嗎?
個(gè)體工商戶定期定額還需要年審和年報(bào)都需要嗎
老師,匯算清繳時(shí),叉車應(yīng)填在資產(chǎn)折舊表的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具嗎?
請(qǐng)教,小規(guī)模納稅人場(chǎng)地使用費(fèi)收入和其他業(yè)務(wù)收入季度總額不超過(guò)30萬(wàn),場(chǎng)地使用費(fèi)收入是否不用交增值稅
2人小公司怎樣介紹公司組織架構(gòu)??
老師,我手上有家小規(guī)模的公司,如果一個(gè)季度只開(kāi)了4萬(wàn)多的普票,然后銷項(xiàng)稅額才產(chǎn)生400多,然后老板要我紅沖一張去年開(kāi)出去的普票,金額是20多萬(wàn),稅額部分是1000多,這樣可以嗎?
老師,我是開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)型公司,有個(gè)熟人想走一筆款,對(duì)方付給我公司,我公司要給他套現(xiàn)出來(lái),收幾個(gè)點(diǎn)合適
24年存在報(bào)關(guān)出口收入40萬(wàn)沒(méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想在25年賬面調(diào)整,該怎么入賬,匯算清繳又該怎么填列
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào),社保公積金的金額我填在了期間費(fèi)用明細(xì)表的“保險(xiǎn)費(fèi)”科目,需要去更正申報(bào)表嗎?
請(qǐng)問(wèn)已申報(bào)的增值稅,點(diǎn)更正進(jìn)去查看但不修改,影響信用等級(jí)嗎?
老師,這里面找得到,但是開(kāi)不了完稅證明呢。只有繳費(fèi)憑證。
就是繳費(fèi)憑證就可以做賬了
不需要完稅證明嗎?
社保不是稅,是費(fèi)哈,只有繳費(fèi)憑證
老師,殘保金稅務(wù)社保嗎?
是的,,殘保金在電子稅局申報(bào)