是的,你的理解是正確的
老師,小規(guī)模納稅人銷項(xiàng)13萬(wàn)元,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只有費(fèi)用票7萬(wàn)多,這樣要交所得稅吧?增值稅是免的不
請(qǐng)問老師,小型微利企業(yè),如果公司在匯算清繳時(shí)候有50萬(wàn)發(fā)票沒有收到,需要調(diào)增50萬(wàn),那補(bǔ)繳的所得稅,是用調(diào)增的應(yīng)納稅所得額?25%的稅率嗎,還是按照5%來(lái)核算。
老師,如果有2萬(wàn)元的支出沒有發(fā)票,匯算的時(shí)候調(diào)增的話(小規(guī)模納稅人),如果要交所得稅,是不是相當(dāng)于要多交所得稅=20000*50%*20%/2=1000元。這樣算對(duì)嗎
你好老師,公司小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在疑問的是工資職工薪酬高,每個(gè)月要交個(gè)稅上百,如果薪酬申報(bào)低就不用交個(gè)稅,但是又沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這種情況匯算清繳時(shí)應(yīng)納所得稅額就增高了 這樣的話,繳納個(gè)稅劃算還是企業(yè)所得稅劃算
民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度:購(gòu)買了打印機(jī)配件550元“打印機(jī)定影組件套裝及紙張傳送措輪”,需要計(jì)入這個(gè)打印機(jī)的原始入賬金額嗎
老師 應(yīng)收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
為什么一人有些責(zé)任公司是無(wú)限連帶責(zé)任
去稅局代開私家車租用給公司使用的發(fā)票,需要準(zhǔn)備哪些資料,可以年底去代開嗎,還是要合同簽訂就去開
請(qǐng)問現(xiàn)在要做24年的匯算清繳,之前做了一筆8萬(wàn)的暫估,收不到發(fā)票了,現(xiàn)在要怎么操作呢。要怎么調(diào)賬呢
企業(yè)所得稅方面需要視同銷售調(diào)增收入:100元;調(diào)增成本:70元;同時(shí),視同銷售調(diào)整產(chǎn)生的納稅調(diào)增30元也可以稅前扣除,需要進(jìn)行納稅調(diào)整。 問題:產(chǎn)生的納稅調(diào)增的30元為什么可以稅前扣除?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名是一定要先采集嗎
老師您好,員工聚餐摘要怎么寫?還有股東個(gè)人付的錢,怎么做賬?
有限公司和有限責(zé)任公司,有區(qū)別嗎
認(rèn)繳制未實(shí)繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓除了需要交未分配利潤(rùn)股東比例個(gè)人所的稅,實(shí)收資本這塊還需要交稅嗎
好的,謝謝老師
不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d