你好,可以進入到2023年里面
老師我們公司紅沖2022年免稅發(fā)票因為字母開錯了現(xiàn)在紅沖了重新開,報增值稅是一正一負不應(yīng)該為0嗎?為什么只有正數(shù)呢?
請問,發(fā)票沖紅了,額度沒變回來,是什么原因?。恐x謝
老師,我們老板把公司的經(jīng)營項目轉(zhuǎn)給員工經(jīng)營去了,簽了合作協(xié)議,對方就使用公司的辦公場地和設(shè)備,然后公司每個月就收取合作方固定的費用,超過一定的盈利額還會按比例分成,這個算是收入嘛?我怎么做賬呢?
麻煩問下老師2季度累計有利潤,交企業(yè)所得稅可以用以前虧損的彌補嗎
食堂用 小規(guī)模公司調(diào)料開具了百分之1稅率一般納稅人可以抵扣嗎
備案答疑基金核算方式,還需要申報經(jīng)營所得嗎?
上年付的團體保險費 借 其他應(yīng)付款 3000 貸 銀行存款3000 收到發(fā)票 借 管理費用3000 貸 其他應(yīng)付款3000 現(xiàn)在收到退回金額400和紅沖發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄
資產(chǎn)負債表上未分配利潤很高,但是因為發(fā)工資賬上沒錢怎么辦?未分配利潤一直掛著么?
老師,個體戶查賬征收,2025年第一季度開了票,也交稅了,第二季度沒有開票,申報的時候,收入總額是填0嗎,但是所屬期是顯示2025.1.1-2025.6.30的
老師,老板成立了家公司,一家制造業(yè),一家銷售公司,現(xiàn)在想把制造業(yè)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品賣給銷售公司,銷售公司做貿(mào)易型出口,這樣操作可行嗎?有哪些風(fēng)險?
那不會虛增23年成本嗎?
這個具體是什么內(nèi)容的發(fā)票?
那這樣我如果23年成本比較大那我可以留一些24年在收回來然后沖24年收入?
成本票,具體是文化服務(wù),排練費
因為你沒有入賬,所以可以直接入到2023年成本,要不然你就調(diào)整之前的申報表