你好,個(gè)體戶沒有規(guī)定必須開公戶的。
老師你好,個(gè)體工商戶必須開銀行公戶嗎
個(gè)體工商戶必須開對(duì)公戶嗎?
個(gè)體工商戶必須開公戶嗎?
個(gè)體工商戶開票必須開對(duì)公賬戶嗎?
個(gè)體工商戶必須要開一個(gè)對(duì)公賬戶才可以嗎
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
如果開了的話,有時(shí)也用了,現(xiàn)在想把貨款不打?qū)珣糁苯哟虻浇?jīng)營(yíng)者自己卡上可以嗎
可以的,你得正常交稅。
都開了幾萬塊錢,最多十多萬,季度不超過30萬不是免稅嗎?只交經(jīng)營(yíng)所得稅就可以了對(duì)吧。
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,季度銷售額是九萬就是核定征收,不超過30萬免稅就是查帳征收是吧,核定征收在什么情況下轉(zhuǎn)為查帳征收
大部分是你連續(xù)銷售額金額比較大的情況下需要交。
需要轉(zhuǎn)查賬征稅 打錯(cuò)了
老師在季度銷售額不超過30萬的情況下,這兩種方式都是免交增值稅,唯獨(dú)區(qū)別在于經(jīng)營(yíng)所得交個(gè)稅,對(duì)不,核定征收是給你核定一個(gè)固定的數(shù)9萬*征收率,查帳征收是應(yīng)納稅所得額*5%,對(duì)不?
查賬征稅的。根據(jù)利潤(rùn)來。
哦,好的,這兩個(gè)征收方式的區(qū)別老師能說一下嗎,核定征收的征收率是固定的嗎,還是分地方
核定的是根據(jù)收入來繳納,收入乘以核定率乘以稅率減速算扣除 查賬征稅的,根據(jù)利潤(rùn)來交,利潤(rùn)乘以稅率減速算扣除利潤(rùn)200萬以內(nèi)的都可以減半。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。