可以把多的刪除了就可以
老師,現(xiàn)在小微企業(yè)有緩繳所得稅的政策,我這個(gè)月要交幾百的稅的,我可以直接點(diǎn)緩繳不?實(shí)際上整個(gè)年度的所得稅匯算肯定是虧損的。到時(shí)候可以就不用繳納了嗎?年終匯算的時(shí)候。
老師您好,我們是匯總納稅企業(yè),現(xiàn)有分支機(jī)構(gòu)要在1月注銷(xiāo),但2021年的匯算清繳數(shù)據(jù)還沒(méi)出,現(xiàn)在可以先注銷(xiāo),然后在匯算清繳的時(shí)候刪除這個(gè)分支機(jī)構(gòu)嗎?還是必須等做完2021年的匯算清繳才能注銷(xiāo)。
老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位控股的下屬合伙企業(yè),在年度所得匯算清繳的時(shí)候怎么申報(bào)呢?匯算里面的股權(quán)投資收益是控股的這個(gè)合伙企業(yè)的收益嗎?
老師,我在申報(bào)企業(yè)21年第四季度所得稅的時(shí)候,當(dāng)時(shí)有緩繳政策,只需要按照50%繳納,其余的以后再繳,但是入賬的時(shí)候直接按照實(shí)際繳納的50%計(jì)提的企業(yè)所得稅,那我現(xiàn)在是反年結(jié)去調(diào)賬,還是把這個(gè)50%跟21年匯算清繳的要繳納的所得稅一起入賬比較好呢,
老師,我去年做的業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是是公司開(kāi)業(yè)買(mǎi)的東西,我在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候可以直接踢出來(lái)嗎
老師去年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有抵扣,分錄是借庫(kù)存商品2000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅300貸應(yīng)付賬款2300今年1月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要用于出口退稅,分錄要怎么寫(xiě)?
老師,公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)工裝,銷(xiāo)售方給開(kāi)具的廣告宣傳費(fèi),發(fā)票可以用嗎?
老師,這是老板旗下的另一家公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的員工,之前在那家公司附加扣除都有,現(xiàn)在轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)更新信息沒(méi)有,然后也填不進(jìn)去,請(qǐng)?jiān)趺刺幚砟?/p>
老師,這是工商年報(bào),需要填的公司人數(shù),請(qǐng)問(wèn),我們公司找的勞務(wù)派遣公司的員工,我們給發(fā)工資的,也填在這里面嗎?
進(jìn)項(xiàng)票:供電*充電服務(wù)費(fèi)13%的稅率 銷(xiāo)項(xiàng)票:我們給保險(xiǎn)公司開(kāi)具的三電檢測(cè)報(bào)告部分是6%稅點(diǎn)的咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)或者檢測(cè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 這個(gè)能正常抵扣嗎?
履約保證金計(jì)入什么科目
一般納稅人購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)普票進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法抵扣,固定資產(chǎn)的金額是含稅不
我們是一般納稅人公司,法人之前有領(lǐng)工資,現(xiàn)在沒(méi)有領(lǐng)了,我是寫(xiě)離職還是寫(xiě)什么?
私人過(guò)戶(hù)給公司車(chē),賬務(wù)處理怎么做?
老師,您好,現(xiàn)在新公司叫我去面試,我應(yīng)該怎樣回答才算得上有會(huì)計(jì)助理的經(jīng)驗(yàn),因?yàn)槲抑盁o(wú)做過(guò)手工賬