可以的,這個賬務處理是正確的

老師,我12月退回客戶一部分貨款,應該是借:應收賬款 貸:銀行存款 ,但是我12月做錯了分錄沖了收入,借:收入 貸:銀行存款,我1月份調(diào)整分錄應該負數(shù)沖銷,再做正確的 ,還是只能用以前年度損益調(diào)整這科目做。
小規(guī)模納稅人免交的增值稅第二季度沒有計入營業(yè)外收入,例如確認銷售收入收到銀行存款1萬元,記賬是借銀行存款10000貸主營業(yè)務收入10000,應該怎么調(diào)整第二季度的分錄?需要沖銷之前的分錄重新改,還是直接將第二季度的主營業(yè)務收入進行修改?怎么修改呢?謝謝
1季度開錯票了,做得借銀行貸主營業(yè)務收入,2季度紅沖,調(diào)整一下,借應收錯誤科目,貸銀行,借銀行,貸預收正確科目,最后拿發(fā)票沖掛賬可我嗎
1季度開錯票了,銀行打款對,做得借銀行貸主營業(yè)務收入,不改1季度,直接調(diào)整2季度,2季度紅沖,調(diào)整一下,借應收錯誤科目,貸銀行,借銀行,貸預收正確科目,最后拿發(fā)票沖掛賬可我嗎
關(guān)于收到跨年費用發(fā)票:一般納稅人處理 1、借:以前年度損益調(diào)整- XX費用 貸:銀行存款 2、稅務局退稅、紅沖計提: 借:應交稅費——應交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交所得稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)時 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 我的問題是:1、貸方銀行存款應該是收到銀行賬單的時候當時就要做的啊,但是當時也沒票,如果收到發(fā)票才做的話也行嗎? 2、紅沖計提我不是很懂,銀行存款增加是退稅金額,所得稅增加是什么了 有沒有老師給我說清楚點的啊
請問進口產(chǎn)品怎么入賬
老師老板有個個體公司,最近沒開票也沒成本什么的,沒有東西做賬是不是直接可以結(jié)轉(zhuǎn)下個月就行了,稅務什么的也是自動申報的
易貸賬試算平衡功能在哪里
我們用的金蝶kis專業(yè)版,打開查看憑證,點擊右上角操作,如圖,發(fā)現(xiàn)暫存是灰色的,看不了,我想要查看暫存,該怎樣操作
老師,資產(chǎn)負債率=負債÷資產(chǎn),負債指流動+非流動負債,資產(chǎn)也是指總資產(chǎn)嗎
老師,請教一下,我這邊24年的報關(guān)單的出口收入有1306550.93,對對應的成本1280160.45都做在了25年,現(xiàn)在稅務老師要求把這部分調(diào)整到24年,我更正了24年的匯算清繳,那么我賬務處理該怎么做呢?謝謝老師。
@ 郭老師 在線嗎?有問題想咨詢~
開票給上海大學開專票還是普票
本月開具紅字發(fā)票,導致銷項稅為負數(shù),銷項稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么做?
開票給“上海交通大學”開專票還是普票